Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Coronel Pilar Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2012 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10578966000164 2730 03.10.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 137 1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA DÉBORA CORBELLINI RECURSO CÂMARA DE VEREADORES Total do Empenho.......: 126,00 2741 03.10.2012 546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153 Dispensada 130 1 DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA DISCUSSÃO DA LDO 2013 Total do Empenho.......: 40,00 2842 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 141 1 FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/12 Total do Empenho.......: 2.777,90 2843 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 144 1 FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/12 Total do Empenho.......: 9.835,44 2883 24.10.2012 33 INSS Dispensada 149 1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/12 CÂMARA DE VEREADORES Total do Empenho.......: 2.065,40 2884 24.10.2012 33 INSS Dispensada 148 1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/12 CÂMARA DE VEREADORES Total do Empenho.......: 583,36 Total da Unidade.......: 15.428,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139 2715 01.10.2012 1396 ADELAR LOCH 19624964068 Dispensada 202 1 Despesa ref 03 diárias fora do estado para o Prefeito Municipa, Adelar Loch em virtude de participar da Mobilização Municipalista na cidade de Brasília, nos dias 09, 10 e 11/10/12, cfe autorização anexa. Lei Municipal nº 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 864,00 2718 02.10.2012 3346 EVOLUÇÃO TURISMO LTDA 8333202000167 Dispensada 213 1 REFERENTE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA À BRASÍLIA NOS DIAS 09 E 11 DE OUTUBRO PARA PREFEITO ADELAR LOCH PARTICIPAR DE MOVIMENTO EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS PROMOVIDA PELA CNM. Total do Empenho.......: 1.133,90 2779 15.10.2012 1396 ADELAR LOCH 19624964068 Dispensada 2020 1 RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE TÁXI PARA O PREFEITO ADELAR LOCH EM SUA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 09 A 11 OUT/12 Total do Empenho.......: 74,00 2810 18.10.2012 3346 EVOLUÇÃO TURISMO LTDA 8333202000167 Dispensada 213 1 PASSAGEM DE IDA DIA 12 E VOLTA DIA 14 PARA PREFEITO ADELAR PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO MOBILIZAÇÃO PERMANENTE A CRISE FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO, PROMOVIDO PELA CMN EM BRASÍLIA/DF. Total do Empenho.......: 924,90 2966 31.10.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 224 1 Indenização auxílio alimentação ref outubro/12 Gabinete Total do Empenho.......: 14,00 2981 31.10.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 224 1 Indenização auxílio alimentação ref outubro/12 GABINETE Total do Empenho.......: 168,00 Total da Unidade.......: 3.178,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139 2708 01.10.2012 2839 DCO QUIMICA COMERCIO DE PROD QUIMICOS LT 7246724000169 Dispensada 308 1 PAPEL TOALHA 100X23X20 COPOS PLÁSTICOS 200ml C/100 PARA USO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. Total do Empenho.......: 225,00 2709 01.10.2012 683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 Dispensada 309 1 DESINFETANTE 500ml LIMPADOR DE PISO 500ml SACO DE LIXO 30L C/10 SACO DE LIXO 50L C/10 DETERGENTE 500ml ESPONJA DE LAVAR LOUÇA C/3 PARA USO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. Total do Empenho.......: 196,65 2719 02.10.2012 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 Dispensada 326 1 PLUG RJ45 CABO DE REDE 4 PARES PARA INTERNET SWITCH 8 PORTAS 10X100 ROTEADOR WIRELESS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO/ AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET, TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE DADOS. Total do Empenho.......: 915,00 2721 02.10.2012 33 INSS Dispensada 3030 1 INSS SOBRE PLANO DE SAÚDE REF MÊS SETEMBRO/12 Total do Empenho.......: 257,88 2723 02.10.2012 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 Dispensada 326 1 PARA CONFIGURAÇÃO DE REDE DE INTERNET DEVIDO IMPLANTAÇÃO DE SERVIDOR COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DE REDE NOVA, AJUSTES E ADAPTAÇÃO EM REDE EXISTENTE JUNTO À ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA. Total do Empenho.......: 940,00 2725 02.10.2012 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 Dispensada 386 1 SWITCH 24 PORTAS 2G- MATERIAL PERMANENTE A SER INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA REDE DE TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE DADOS. Total do Empenho.......: 450,00 2742 03.10.2012 737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181 Dispensada 306 1 PASTA PORTA FOLHA PARA USO NO SETOR DE PATRIMÔNIO ( FIXADA NA PORTA DE CADA SALA PARA CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS). Total do Empenho.......: 294,00 2745 04.10.2012 37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 Dispensada 307 1 TONER 7553A PARA IMPRESSORA HP2014 PARA SETOR DA TESOURARIA NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. Total do Empenho.......: 102,00 2751 08.10.2012 3489 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 10518985000103 Convite 326 1 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA REFERENTE CONTRATO 31/2010 PARA 2012. Total do Empenho.......: 6.474,00 2752 08.10.2012 3841 LUIS FERNANDO FURLANETTO ME 97542438000133 Dispensada 326 1 PARA FAZER DECLARAÇÃO ANUAL DO ITR 2012, REFERENTE A ÁREA DO IMÓVEL DA PREFEITURA ONDE ESTÁ LOCALIZADO O DEPÓSITO DO LIXO. Total do Empenho.......: 45,00 2774 11.10.2012 709 RBS ZERO HORA EDIT JORNALIST S.A. 92821701002153 Dispensada 325 1 PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PERÍODO 12/10/2012 À 11/10/2013, PERIODICIDADE DIÁRIA. Total do Empenho.......: 590,00 2780 16.10.2012 37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 Dispensada 307 1 TONER COMPATÍVEL CE505 A PARA IMPRESSORA HP2035N-SETOR DE EMPENHOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. Total do Empenho.......: 105,00 2844 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 360 1 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 4.312,92 2845 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 364 1 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 40.189,92 2846 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 365 1 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 3.528,99 2847 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 366 1 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 1.639,17 2848 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 367 1 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 8.167,81 2849 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 370 1 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 251,99 2850 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 371 1 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 1.148,99 2851 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 372 1 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 3.457,34 2852 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 373 1 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 10.295,57 2853 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 380 1 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 3.387,28 2866 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 3032 1 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 408,37 2867 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 3037 1 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 190,07 2885 24.10.2012 33 INSS Dispensada 377 1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/12 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 1.402,33 2886 24.10.2012 33 INSS Dispensada 376 1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/12 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 684,03 2887 24.10.2012 33 INSS Dispensada 377 1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/12 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 422,75 2888 24.10.2012 33 INSS Dispensada 376 1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/12 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 460,90 2892 24.10.2012 33 INSS Dispensada 376 1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/12 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 230,45 2893 24.10.2012 33 INSS Dispensada 359 1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/12 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 436,21 2894 24.10.2012 33 INSS Dispensada 376 1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/12 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 771,98 2896 24.10.2012 33 INSS Dispensada 377 1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/12 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 422,75 2898 24.10.2012 33 INSS Dispensada 378 1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/12 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 691,48 2899 24.10.2012 33 INSS Dispensada 359 1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/12 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 217,72 2900 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 3018 1 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 1.301,65 2907 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 3018 1 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 226,84 2908 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 3018 1 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 528,97 2909 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 3018 1 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 3.216,20 2911 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 3046 1 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MÊS OUT/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 879,20 2918 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 3046 1 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MÊS OUT/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 153,22 2919 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 3046 1 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MÊS OUT/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 357,30 2920 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 3046 1 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MÊS OUT/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 2.172,40 2956 29.10.2012 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Convite 386 1 Microcomputador para o setor de RH da Sec de Administração. Contendo placa mãe, Windows 7, 4G de memória, kit multimídia, mouse óptico, gabinete, torre, teclado e processador de velocidade de 3,4 GHz. Total do Empenho.......: 3.021,00 2967 31.10.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 351 1 Indenização auxílio alimentação ref outubro/12 Sec de administração e fazenda Total do Empenho.......: 336,00 2972 31.10.2012 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 90876228000132 Dispensada 351 1 Indenização auxílio alimentação ref outubro/12 SMAF Total do Empenho.......: 161,00 2977 31.10.2012 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 351 1 Indenização auxílio alimentação ref outubro/12 SMAF Total do Empenho.......: 14,00 2982 31.10.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 351 1 Indenização auxílio alimentação ref outubro/12 SMAF Total do Empenho.......: 833,00 2992 31.10.2012 37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 Dispensada 307 1 TONER CE285A CONTABILIDADE TONER CE 285A PARA SETOR DA CONTABILIDADE Total do Empenho.......: 150,00 2993 31.10.2012 5640 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305047682 Dispensada 3016 1 PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE CONTRATOS N°0369.272-81 E N° 0366.543-96/11 DE PM CORONEL PILAR, EFETUADAS PELA CAIXA CONFORME DLE ANEXOS. Total do Empenho.......: 120,00 3016 31.10.2012 2 PASEP Dispensada 3001 1 PASEP RETIDO NO MÊS Total do Empenho.......: 9,90 3017 31.10.2012 2 PASEP Dispensada 3005 1016 PASEP RETIDO NO MÊS Total do Empenho.......: 5,09 3018 31.10.2012 2 PASEP Dispensada 3007 1001 PASEP RETIDO NO MÊS Total do Empenho.......: 68,42 3019 31.10.2012 2 PASEP Dispensada 3003 1 PASEP RETIDO NO MÊS Total do Empenho.......: 3.467,99 3020 31.10.2012 2 PASEP Dispensada 3013 1 PASEP RETIDO NO MÊS Total do Empenho.......: 31,78 3021 31.10.2012 2 PASEP Dispensada 3010 1 PASEP OUTUBRO 2012 Total do Empenho.......: 4.043,92 Total da Unidade.......: 114.411,43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 03.02 REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100 2757 08.10.2012 4144 FARDIN ASSESSORIA ATUARIAL LTDA ME 1545105000199 Dispensada 394 50 PARA REALIZAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL 2013, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO RPPS DO MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR. Total do Empenho.......: 1.380,00 2854 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 391 50 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 9.337,96 Total da Unidade.......: 10.717,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ 04.01 MDE 4215013000139 2712 01.10.2012 375 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 Dispensada 421 20 CONSERTO DO RADIADOR E TROCA DO ADITIVO PARA MICRO IMW3358 DA SEC DE EDUCAÇÃO. Total do Empenho.......: 220,00 2716 01.10.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 411 20 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO CFE 1º ADITIVO DO CONTRATO 046/11 Total do Empenho.......: 5.780,00 2720 02.10.2012 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 Dispensada 40008 20 PLUG RJ45 CABO DE REDE 4 PARES PARA INTERNET SWITCH 8 PORTAS 10X100 PARA INSTALAÇÃO NA EMEF BENTO GONÇALVES, SALA DA DIREÇÃO. Total do Empenho.......: 316,00 2722 02.10.2012 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 Dispensada 446 20 PARA CONFIGURAÇÃO DE REDE DE INTERNET DEVIDO IMPLANTAÇÃO DE SERVIDOR COM INSTALAÇÃO DE REDE NOVA, AJUSTE E ADAPTAÇÃO EM REDE EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Total do Empenho.......: 360,00 2724 02.10.2012 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 Dispensada 406 20 RACK DE PAREDE 19''- MATERIAL PERMANENTE A SER INSTALADO NA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Total do Empenho.......: 300,00 2726 02.10.2012 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 Dispensada 498 20 SWITCH 24 PORTAS 10X100 A SER INSTALADO NA BIBLIOTECA DA EMEF BENTO GONÇALVES- MATERIAL PERMANENTE Total do Empenho.......: 260,00 2727 02.10.2012 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 Dispensada 4001 20 RACK DE PAREDE 19'' A SER INSTALADO NA BIBLIOTECA NA EMEF BENTO GONÇALVES- MATERIAL PERMANENTE. Total do Empenho.......: 300,00 2728 02.10.2012 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 Dispensada 4044 20 PARA CONFIGURAÇÃO DE REDE DE INTERNET DEVIDO IMPLANTAÇÃO DO SERVIDOR, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DE REDE NOVA, JUNTO À EMEF BENTO GONÇALVES. Total do Empenho.......: 720,00 2729 03.10.2012 969 AUTO ELETRICA CN LTDA. 6888308000100 Dispensada 421 20 MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CHAVE ELÉTRICA NA PORTA PARA MICRO IMW3358 DA SEC DE EDUCAÇÃO. Total do Empenho.......: 45,00 2731 03.10.2012 2573 VITORIA DIESEL LTDA 4745947000182 Dispensada 414 20 MANGUEIRA DO INTERCOOLER FILTRO LUBRIFICANTE MOLA DO FREIO SANFONA COLUNA DIREÇÃO PARA MICRO IMW3358 DA SEC DE EDUCAÇÃO. Total do Empenho.......: 434,50 2743 03.10.2012 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 40022 20 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA NÚCLEO BENTO GONÇALVES Total do Empenho.......: 1.000,00 2756 08.10.2012 1555 BENTUR TURISMO LTDA. 1733604000100 Dispensada 4051 20 VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF BENJAMIN CONSTANT, DE LI ASSUNÇÃO ATÉ À SEDE, PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO DIA DA CRIANÇA, NO DIA 10 DE OUTUBRO. Total do Empenho.......: 150,00 2762 08.10.2012 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 Dispensada 4092 20 DESPESA REF CONTA DE TELEFONE Nº 3435-1017 DA ESCOLA NÚCLEO BENTO GONÇALVES Total do Empenho.......: 480,00 2778 15.10.2012 2765 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA 8901763000115 Dispensada 4001 20 ESPELHO COMUM MEDINDO 1.20X0.80, FURADO COM PITÕES PARA SER COLOCADO NO BANHEIRO DAS PROFESSORAS NA EMEF BENTO GONÇALVES. Total do Empenho.......: 125,00 2803 17.10.2012 1968 JAIRO POTT 93096925020 Dispensada 426 20 Despesa ref diária servidor Jairo em virtude de levar alunos da Escolinha de Futsal para cidad de Arroio do Meio, no dia 20/10/12, cfe autorização anexa. Lei municipal nº 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2804 17.10.2012 1270 RUDIMAR TIRLONI 46457267068 Dispensada 426 20 Despesa ref diária servidor Rudimar em virtude de levar pedagoga para convocação UNCME, na cidade de Gramado no dia 19/10/12, cfe autorização anexa. Lei municipal nº 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2805 17.10.2012 1270 RUDIMAR TIRLONI 46457267068 Dispensada 436 20 Despesa ref diária servidor Rudimar em virtude de levar pedagoga para convocação UNCME, na cidade de Gramado no dia 18/10/12, cfe autorização anexa. Lei municipal nº 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2806 17.10.2012 1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087 Dispensada 426 20 Despesa ref diária servidora Solange em virtude de participar de convocação UNCME, na cidade de Gramado no dia 19/10/12, cfe autorização anexa. Lei municipal nº 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2807 17.10.2012 1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087 Dispensada 426 20 Despesa ref diária servidora Solange em virtude de participar de convocação UNCME, na cidade de Gramado no dia 189/10/12, cfe autorização anexa. Lei municipal nº 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2820 19.10.2012 911 RESTITUICAO DE DESPESAS Dispensada 455 20 Restituição de despesa ref pedágio veículos da Sec. de Educação. Total do Empenho.......: 150,00 2828 22.10.2012 1134 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA 4633754000130 Dispensada 4083 20 REATOR ELETRÔNICO ALTO FATOR DE POTÊNCIA 2X40 PARA EMEF BENTO GONÇALVES. Total do Empenho.......: 112,86 2840 24.10.2012 1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087 Dispensada 426 20 Despesa ref diária servidora Solange em virtude de participar de reunião da AMESNE no dia 25/10/2012 na cidade São Marcos, cfe autorização anexa. Lei municipal nº 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2841 24.10.2012 1462 ANALICE BARUFFI CORBELLINI 54992788068 Dispensada 426 20 Despesa ref diária Secretária Analice em virtude de participar de reunião da AMESNE no dia 25/10/2012 na cidade São Marcos, cfe autorização anexa. Lei municipal nº 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 43,20 2855 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 474 20 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 2.842,74 2856 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 479 20 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 2.013,10 2857 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 480 20 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 129,59 2868 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4149 20 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 1.468,30 2869 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4170 20 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 98,06 2882 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 40003 20 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 22,00 2889 24.10.2012 33 INSS Dispensada 483 20 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/12 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 422,75 2890 24.10.2012 33 INSS Dispensada 482 20 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/12 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 460,90 2901 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 488 20 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 85,53 2902 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 488 20 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 2.281,79 2903 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 4166 20 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 172,29 2912 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 489 20 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MÊS OUT/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 57,77 2913 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 489 20 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MÊS OUT/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 1.541,24 2914 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 4167 20 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MÊS OUT/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 116,38 2927 24.10.2012 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 426 20 Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar Secretária para reunião da AMESNE na cidade de São Marcos no dia 25/10/12, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2955 29.10.2012 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 426 20 Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar alunos para fazer prova do ENCEJA na cidade de Bento Gon- calves no dia 29/10/12, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2957 29.10.2012 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Convite 498 20 Microcomputador para EMEF Bento Gonçalves. Contendo placa mãe, Windows 7, 4G de memória, kit multimídia, mouse óptico, gabinete, torre, teclado e processador de velocidade de 2,9 GHz. Total do Empenho.......: 2.495,00 2958 29.10.2012 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Convite 404 20 Microcomputador para Sec de Educação. Contendo placa mãe, Windows 7, 4G de memória, kit multimídia, mouse óptico, gabinete, torre, teclado e processador de velocidade de 2,9 GHz. Total do Empenho.......: 2.495,00 2959 29.10.2012 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Convite 498 20 Monitor LCD com tela 20" para EMEF Bento Gonçalves. Total do Empenho.......: 397,00 2960 29.10.2012 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Convite 4134 20 Notebook com processador de 2,0GHz, 500Gb, tela de 14", 4GB de memória, DVD+RW para EMEF Bento Gonçalves. Total do Empenho.......: 2.047,00 2964 31.10.2012 499 CLESIO FRANCESCHI 93424935000186 Dispensada 4030 20 LIVROS LIVROS COLEÇÃO PATATI PATATÁ 4 VOLUMES COM CD/ COLEÇÃO VALORES PARA VIDA TODA 10 VOLUMES/ COLEÇÃO OFICINA PARA CASA-MATEMÁTICA 5 VOLUMES/ VOLUME PROVA BRASIL PARA USO ALUNOS EMEF BENTO GONÇALVES. Total do Empenho.......: 450,00 2970 31.10.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 458 20 Indenização auxílio alimentação ref outubro/12 MDE Total do Empenho.......: 658,00 2975 31.10.2012 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 90876228000132 Dispensada 458 20 Indenização auxílio alimentação ref outubro/12 MDE Total do Empenho.......: 119,00 2979 31.10.2012 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 458 20 Indenização auxílio alimentação ref outubro/12 MDE Total do Empenho.......: 224,00 2985 31.10.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 458 20 Indenização auxílio alimentação ref outubro/12 MDE Total do Empenho.......: 903,00 2994 31.10.2012 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 Dispensada 414 20 PNEU NOVO 175/70 R 13 PNEU 175/70 R13 SENDO QUE QUATRO SERÃO USADOS NA SAVEIRO IMG4071 E OS OUTROS QUATRO NO UNO ILO0630 DA SEC DE EDUCAÇÃO. Total do Empenho.......: 1.144,00 3006 31.10.2012 3490 CAMILA ALLIATTI 81024762068 Dispensada 426 20 DESPESA REF DIÁRIA SERVIDORA CAMILA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/11/2012 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO AVALIAÇÃO NUTRICIONAL EM ESCOLARES Total do Empenho.......: 21,60 3007 31.10.2012 1968 JAIRO POTT 93096925020 Dispensada 426 20 DESPESA REF DIÁRIA SERVIDOR JAIRO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE GARIBALDI NO DIA 03/11/2012 COM O OBJETIVO DE LEVAR ALUNOS PARA FAZER O ENEM Total do Empenho.......: 21,60 Total da Unidade.......: 33.657,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ 04.02 FUNDEB 4215013000139 2870 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4484 31 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 12.683,87 2871 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4485 31 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 6.882,97 2872 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4495 31 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 196,12 2873 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 4499 31 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 980,64 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Coronel Pilar Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2012 Pag: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao Total da Unidade.......: 20.743,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ 04.04 CULTURA 4215013000139 2800 17.10.2012 3834 VALMOR JOSE PEDROSO - MEI 13700800000167 Dispensada 4662 1 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO CAFÉ COLONIAL PROMOVIDO PELO CLUBE DE MÃES SANTA BÁRBARA, A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE OUTUBRO, NA SEDE DE CORONEL PILAR, CONFORME DECRETO 034/2012, LEIS MUNICIPAIS N°76/02 E 363/07. Total do Empenho.......: 500,00 2801 17.10.2012 3889 GIOVANI ADELINO MATTIELLO 13968937000105 Dispensada 4662 1 SHOW COM A BANDA "ESPIRITUALIS", NO DIA 20 DE NOVEMBRO, A SER REALIZADO NO SALÃO COMUNITÁRIO DE CORONEL PILAR, PARA CELEBRAR A DATA DE AÇÃO DE GRAÇAS, INCLUINDO SONORIZAÇÃO COMPLETA E ILUMINAÇÃO, REUNINDO ALUNOS E COMUNIDADES, CFE DECRETO 034/2012 E LEIS MUNICIPAIS N°76/02 E 363/07. Total do Empenho.......: 3.700,00 2811 18.10.2012 3846 E & B PRODUCOES LTDA 11156838000195 Dispensada 4662 1 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIA 04 DE NOVEMBRO NO SALÃO DA SEDE DE CORONEL PILAR CFE DECRETO 66/2012, QUE REGULAMENTA O EVENTO EM APOIO À REALIZAÇÃO DA 45° FESTA DE SÃO CRISTÓVÃO E DOS MOTORISTAS DE CORONEL PILAR. Total do Empenho.......: 1.800,00 2827 22.10.2012 1134 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA 4633754000130 Dispensada 4697 1 REATOR ELETRÔNICO ALTO FATOR 2X110W 220V PARA SER COLOCADO NO CENTRO CULTURAL. Total do Empenho.......: 58,37 2930 25.10.2012 2650 GR EXTINTORES LTDA 9211321000100 Dispensada 4699 1 RECARGA DE EXTINTORES RECARGA DE EXTINTORES Total do Empenho.......: 350,00 2938 26.10.2012 1555 BENTUR TURISMO LTDA. 1733604000100 Dispensada 4667 1 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF BENJAMIN CONSTANT DE LI ASSUNÇÃO À CORONEL PILAR, PARA PARTICIPAREM DO TEATRO DA APAE NO DIA 30/10/2012. Total do Empenho.......: 150,00 2965 31.10.2012 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Dispensada 4667 1 TRANSPORTE PARA VIAGEM (IDA E VOLTA) DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO REGIONAL NO DIA 03/10/2012 EM NOVA BRÉSCIA. Total do Empenho.......: 550,00 2995 31.10.2012 2854 ANTONIO CARLOS TEGNER 5939352000120 Dispensada 4654 1 TROFEU TROFÉUS EM MDF DE 25CM PARA ENCONTRO DE COROS ADULTO E INFANTO JUVENIL, CONFORME DECRETO 34/2012 QUE REGULAMENTA OS ENCONTROS CULTURAIS. Total do Empenho.......: 630,00 3005 31.10.2012 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 4778 1 CONSUMO DE ENERGIAA ELÉTRICA NO CENTRO CULTURAL Total do Empenho.......: 1.000,00 Total da Unidade.......: 8.738,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ 04.05 DESPORTO E LAZER 4215013000139 2931 25.10.2012 2650 GR EXTINTORES LTDA 9211321000100 Dispensada 4911 1 RECARGA DE EXTINTORES RECARGA DE EXTINTORES RECARGA DE EXTINTOR SENDO QUE OITO SÃO REFERENTES AO EXTINTOR PQS ABC 6KG E UM CO2 6KG Total do Empenho.......: 515,00 Total da Unidade.......: 515,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S 05.01 FMS 4215013000139 2308 21.08.2012 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5106 40 LIMPEZA DE BICOS E TROCA DE PEÇAS NA DOBLO INZ7719 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 160,00- 2309 21.08.2012 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5100 40 FILTRO DO COMBUSTÍVEL VELAS JOGO DE CABOS LÂMPADA PAINEL PARAFLU ECOTECH PARA DOBLO INZ7719 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 300,00- 2703 01.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 05/10/12, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2704 01.10.2012 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Carlos Barbosa no dia 08/10/12, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2705 01.10.2012 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 05/10/12, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2706 01.10.2012 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Leandro em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Gon- calves no dia 05/10/12, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2707 01.10.2012 3225 LAB. BIOCLINICO DA REGIAO SERRANA LTDA 7215598000185 Dispensada 5147 40 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 105/12 SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS Total do Empenho.......: 12.000,00 2710 01.10.2012 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5106 40 MÃO DE OBRA NA TROCA DOS QUATRO AMORTECEDORES/SUSPENÇÃO DIANTEIRA/TROCAR FECHADURA DA PORTA TRASEIRA E COLOCAÇÃO DE PEÇAS NA DUCATO IKZ3784 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 400,00 2711 01.10.2012 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 Dispensada 5100 40 AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO PIVÔ ARO 15 KIT BATENTE ROLAMENTO VEDADOR FECHADURA PORTA TRASEIRA BATENTE PRATO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS COXIM DIREÇÃO AMORTECEDOR LÍQUIDO DE LIMPEZA ULTRA BLACK PARAFUSO JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR DIANTEIRO PARA DUCATO IKZ3784 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 2.744,93 2732 03.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Bento Gon- calves e Garibaldi no dia 06/10/12, cfme autorizacao ane xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2735 03.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 09/10/12, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2736 03.10.2012 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Carlos Barbosa no dia 08/10/12, cfme autorizacao ane xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2737 03.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 09/10/12, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2738 03.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Bento Gon- calves e Caxias do Sul no dia 08/10/12, cfme autorizacao ane xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2739 03.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Garibaldi no dia 07/10/12, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2740 03.10.2012 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 06/10/12, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2746 05.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 10/10/12, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2747 05.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 10/10/12, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2748 05.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 11/10/12, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2750 05.10.2012 463 SIMONAGGIO COM. DE PNEUS E ACES LTD 92379304000120 Dispensada 5106 40 BALANCEAMENTO GEOMETRIA PARA DUCATO IPJ1087 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 140,00 2753 08.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 11/10/12, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2754 08.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 11/10/12, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2755 08.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Carlos Barbosa no dia 00/00/00, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2758 08.10.2012 4145 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR S/S LTDA ME 5124639000100 Dispensada 5147 40 REFERENTE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA CFE CONTRATO N°50/2012 DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2009, ESTIMADO PARA 2012. Total do Empenho.......: 1.944,00 2760 08.10.2012 863 VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 2545153000140 Dispensada 523 40 CONSERTO DE APARELHO DE TELEFONE PARA USO SECRETARIA DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 10,00 2763 11.10.2012 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 Dispensada 5100 40 PNEU 175/70R14 PARA DOBLO INZ7719 DA SEC DE SAÚDE. PNEU 185 R14 PARA KOMBI INM5552 PARA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 998,00 2764 11.10.2012 3544 MODENA PNEUS LTDA 10851538000163 Dispensada 5100 40 PNEU 205/70R15 PARA IPJ1087 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 764,00 2767 11.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Bento Gon- calves e Caxias do Sul no dia 15/10/12, cfme autorizacao ane xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2768 11.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 15/10/12, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2770 11.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 16/10/12, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2771 11.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 16/10/12, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2772 11.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Bento Gon- calves e Garibaldi no dia 16/10/12, cfme autorizacao ane xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2773 11.10.2012 3403 VANESSA TEICHMANN 1941233082 Dispensada 501 40 Despesa ref diária secretária Vanessa em virtude de participar de reunião da CIR Serra no dia 16/10/12, na cidade de Boa Vista do Sul, cfe autorização anexa. Lei Municipal nº 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 43,20 2776 15.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Gon- calves no dia 19/10/12, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2777 15.10.2012 1134 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA 4633754000130 Dispensada 576 40 TELEFONE PLENO GR/CZ PARA USO POSTO DE SAÚDE (SALA DA SECRETARIA). Total do Empenho.......: 40,00 2781 16.10.2012 323 ROQUE INACIO SCHNEIDER 93579498000170 Dispensada 5100 40 COIFA HOMOCINÉTICA PARA GOL IMW3348 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 32,50 2782 16.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 18/10/12, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2783 16.10.2012 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Leandro em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 18/10/12, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2784 16.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 19/10/12, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2785 16.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 17/10/12, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2786 16.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 17/10/12, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2787 16.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 18/10/12, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2788 16.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 19/10/12, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2789 16.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Garibaldi no dia 18/10/12, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2790 16.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 20/10/12, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2791 16.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 22/10/12, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2792 16.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 22/10/12, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2793 16.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Carlos Bar- bosa no dia 22/10/12, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2795 16.10.2012 638 MARILENE ZUGNO 26246791034 Dispensada 5001 40 Despesa ref diária servidora Marilene em virtude de participar de treinamento sobre urgência e emergência no trauma e cardiológicas, nos dias 22 e 23/10/12, na cidade de Caxias do sul, cfe autorização da Secretaria. Lei Municipal nº 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 43,20 2796 16.10.2012 3351 ODETE SCHMITZ 165610077 Dispensada 5001 40 Despesa ref diária servidora Odete em virtude de participar de treinamento sobre urgência e emergência no trauma e cardiológicas, nos dias 24 e 25/10/12, na cidade de Caxias do sul, cfe autorização da Secretaria. Lei Municipal nº 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 43,20 2797 16.10.2012 3386 ANTONIO MARCO CAVALHEIRO DE ARAUJO 56503288034 Dispensada 5001 40 Despesa ref diária servidor Antonio Marco em virtude de participar de treinamento sobre urgência e emergência no trauma e cardiológicas, no dia 24/10/12, na cidade de Caxias do sul, cfe autorização da Secretaria. Lei Municipal nº 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2798 16.10.2012 3255 MAJDOLEIN MOHAMAD CHAMA 53264533049 Dispensada 5001 40 Despesa ref diária servidor Majdolein em virtude de participar de treinamento sobre urgência e emergência no trauma e cardiológicas, no dia 25/10/12, na cidade de Caxias do sul, cfe autorização da Secretaria. Lei Municipal nº 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2799 16.10.2012 4164 GABRIELA GRANDI 406188033 Dispensada 5001 40 Despesa ref diária servidora Gabriela em virtude de participar de treinamento sobre urgência e emergência no trauma e cardiológicas, nos dias 24 e 25/10/12, na cidade de Caxias do sul, cfe autorização da Secretaria. Lei Municipal nº 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 43,20 2802 17.10.2012 683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 Dispensada 5086 40 RISPERIDONA LÍQUIDO 20ML/1MG-DEVIDO MEDICAMENTO SER CONSUMIDO POR PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. Total do Empenho.......: 458,00 2809 18.10.2012 37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 Dispensada 507 40 TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA SANSUNG ML-2851 (LOCALIZADA NA SALA DE REUNIÕES) NO POSTO DE SAÚDE. TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA BROTHER TN-650 (LOCALIZADA NA RECEPÇÃO) NO POSTO DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 325,00 2813 19.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 23/10/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2814 19.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 23/10/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2816 19.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 24/10/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2817 19.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 24/10/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2818 19.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 24/10/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2821 19.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 25/10/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2822 19.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 25/10/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2823 19.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 25/10/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2826 22.10.2012 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 Dispensada 5100 40 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA TERMINAL DE DIREÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO SANFONA DO AMORTECEDOR DIREITO SANFONA DO AMORTECEDOR ESQUERDO BATENTE AMORTECEDOR DIREITO BATENTE AMORTECEDOR ESQUERDO PIVÔ AMORTECEDOR TRASEIRO PARA GOL IMW3348 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 830,00 2829 22.10.2012 1134 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA 4633754000130 Dispensada 5051 40 LÂMPADA CINE FOTO 12V 75W PARA USO ODONTOLÓGICO (CADEIRA ODONTOLÓGICA) NO POSTO DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 110,56 2832 23.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 26/10/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2833 23.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 26/10/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2834 23.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 26/10/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2858 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 553 40 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 28.550,28 2859 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 554 40 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 4.915,84 2860 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 555 40 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 280,78 2861 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 556 40 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 5.985,66 2862 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 558 40 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 823,04 2863 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 559 40 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 853,52 2864 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 561 40 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 2.013,10 2865 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 567 40 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 684,32 2874 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5121 40 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 7.153,41 2875 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5122 40 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 898,50 2876 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5124 40 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 1.183,60 2891 24.10.2012 33 INSS Dispensada 564 40 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/12 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 422,75 2897 24.10.2012 33 INSS Dispensada 574 40 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/12 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 226,61 2904 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 572 40 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 4.417,69 2905 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 5140 40 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 1.015,90 2906 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 572 40 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 445,47 2915 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 573 40 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MÊS OUT/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 2.983,94 2917 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 573 40 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MÊS OUT/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 300,89 2922 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 5141 40 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MÊS OUT/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 686,19 2925 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 554 40 FOLHA DE PAGAMENTONTO OUT/12 RECURSO ASPS DESCONTADO DO BANCO PAB Total do Empenho.......: 647,96 2926 24.10.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 5096 40 OLEO 15W40 Total do Empenho.......: 70,00 2929 25.10.2012 3883 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 331788005501 Dispensada 5010 40 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL PARA USO NO POSTO DE SAÚDE. OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NO POSTO DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 84,00 2932 25.10.2012 685 GAMBATTO SUL VEIC LTDA 3234505000109 Tomada Precos 5090 40 Aquisição de um veículo utilitário para uso na Sec Municipal de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social. Complementação de valor com recursos próprios em contrapartida aos recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde da Portaria Estadual nº256/12. Total do Empenho.......: 12.895,00 2934 26.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Cambará do Sul no dia 31/10/12, cfme autoriza- ção anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2935 26.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Gon- calves no dia 27/10/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2936 26.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Garibaldi no dia 29/10/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2939 26.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Gon- calves no dia 27102012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2940 26.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 29/10/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2941 26.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 30/10/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2942 26.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 30/10/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2943 26.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 29/10/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2944 26.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Garibaldi no dia 30/10/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2946 26.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Garibaldi e Carlos Barbosa no dia 31/10/2012, cfme autorizacao ane xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2947 26.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Lucuano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 31/10/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2948 26.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 01/11/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2949 26.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 01/11/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2951 26.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 27/10/12, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2952 26.10.2012 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Leandro em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 30/10/12, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2953 26.10.2012 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Leandro em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 31/10/12, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2954 26.10.2012 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Leandro em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 01/11/12, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2971 31.10.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 536 40 Indenização auxílio alimentação ref outubro/12 ASPS Total do Empenho.......: 1.484,00 2976 31.10.2012 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 90876228000132 Dispensada 536 40 Indenização auxílio alimentação ref outubro/12 ASPS Total do Empenho.......: 7,00 2980 31.10.2012 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 536 40 Indenização auxílio alimentação ref outubro/12 ASPS Total do Empenho.......: 56,00 2986 31.10.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 536 40 Indenização auxílio alimentação ref outubro/12 ASPS Total do Empenho.......: 462,00 2990 31.10.2012 5641 ZANELLA AUTOCENTER 4365339000142 Dispensada 5106 40 MAO DE OBRA CONSERTO DO CAPÔ PARA CAMINHÃO IMN1725 DA SEC DE OBRAS. Total do Empenho.......: 200,00 2996 31.10.2012 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 Dispensada 5106 40 MAO DE OBRA MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DA BOMBA E DO FILTRO DO COMBUSTÍVEL PARA DOBLO INZ7719 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 95,00 2997 31.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 06/11/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2998 31.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 05/11/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2999 31.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 06/11/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3000 31.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Bento Gon- calves e Caxias do Sul no dia 06/11/2012, cfme autorizacao ane xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3001 31.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 05/11/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3002 31.10.2012 2052 LEANDRO COPPI 81725850044 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Leandro em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 05/11/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3004 31.10.2012 3351 ODETE SCHMITZ 165610077 Dispensada 5001 40 DIÁRIA REF DESPESA DA SERVIDORA ODETE EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 19, 20 E 21/11/12, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÕES. Total do Empenho.......: 64,80 3008 31.10.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 5100 40 FILTRO FILTRO LUBRIFICANTE PARA DOBLO INZ7719 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 17,00 3009 31.10.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 5096 40 OLEO 20 50 ÓLEO SJ SAE 20W50 1LT PARA DOBLO INZ7719 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.......: 48,00 3010 31.10.2012 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 07/11/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3011 31.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 07/11/12, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3012 31.10.2012 1270 RUDIMAR TIRLONI 46457267068 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Garibaldi no dia 07/11/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3013 31.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar pacientes para atendimento me- dico na cidade de Garibaldi no dia 07/11/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3014 31.10.2012 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 08/11/2012, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 3015 31.10.2012 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 08/11/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Coronel Pilar Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2012 Pag: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao Total da Unidade.......: 102.145,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S 05.02 FMS - OUTROS RECUROS 4215013000139 2761 08.10.2012 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 5411 4011 BISCOITO COLONIAL 400G- PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NOS ENCONTROS DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA. Total do Empenho.......: 63,00 2775 15.10.2012 4135 CETS - CENTRO ENS E TREIN SAUDE LTDA EPP 4918705000143 Dispensada 5431 4011 REFERENTE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR DE TRAUMA E EMERGÊNCIA PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE, MÉDICA ROSANE E ENFERMEIRA ODETE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO, NO LOCAL CETS- CENTRO DE ENSINO E TREINAMENTO EM SAÚDE. Total do Empenho.......: 2.580,00 2877 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 5178 4510 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 161,99 2924 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Dispensada 5175 4510 FOLHA DE PAGAMENTONTO OUT/12 RECURSO PAB FIXO Total do Empenho.......: 3.239,80 2933 25.10.2012 685 GAMBATTO SUL VEIC LTDA 3234505000109 Tomada Precos 5415 4221 Aquisição de um veículo utilitário para uso na Sec Mun de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde da Portaria Estadual nº256/12 Total do Empenho.......: 100.000,00 2961 29.10.2012 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Convite 5242 4760 Projetor multimídia LCD, 3000 lumens, resolução 1200x800, vida útil da lâmpada até 6000 horas Total do Empenho.......: 3.850,00 2962 29.10.2012 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Convite 5242 4760 Tela de projeção retrátil 1,8x1,8m para fixação em parede Total do Empenho.......: 470,00 Total da Unidade.......: 110.364,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S 05.04 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4215013000139 2734 03.10.2012 1968 JAIRO POTT 93096925020 Dispensada 5319 1 Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar alunos para atendimento na APAE na cidade de Garibaldi, nos dias 08, 09, 10 e 11/10/12 cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 86,40 2769 11.10.2012 1968 JAIRO POTT 93096925020 Dispensada 5319 1 Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar alunos para atendimento na APAE na cidade de Garibaldi, nos dias 015, 16, 17, 18 e 19/10/12, cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 108,00 2794 16.10.2012 1968 JAIRO POTT 93096925020 Dispensada 5319 1 Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar alunos para atendimento na APAE na cidade de Garibaldi, nos dias 22, 23, 24, 25 e 26/10/12, cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 108,00 2819 19.10.2012 683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 Dispensada 5321 1 CARNE DE GADO PEITO CARNE DE GADO VAZIO CARNE DE GADO COSTELA SOBRECOXA FRANGO BDJ/700G LINGUIÇA TOSCANA REFRIGERANTE 2L TIPO COLA REFRIGERANTE 2L SABORES-ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, DEVIDO TREINAMENTO DE 1° SOCORROS, ADMINISTRADO PELA CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS. Total do Empenho.......: 325,30 2937 26.10.2012 2608 RODRIGO LASTE 1015228003 Dispensada 5346 1 Despesa ref diaria conselheiro Rodrigo em virtude de participar de encontro do Conselho Tutelar na cidade de Cambará do Sul no dia 31/10/2012, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 21,60 2945 26.10.2012 1968 JAIRO POTT 93096925020 Dispensada 5319 1 Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar alunos para atendimento na APAE na cidade de Garibaldi, nos dias 29, 30, 31/10, e 01/11, cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 86,40 3003 31.10.2012 1968 JAIRO POTT 93096925020 Dispensada 5319 1 Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar alunos para atendimento na APAE na cidade de Garibaldi, nos dias 05, 06, 07, 08, 09/11/12, cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.......: 108,00 Total da Unidade.......: 843,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139 2714 01.10.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 634 1 OLEO DIESEL PARA A MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS, CFE 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 046/11 2000L - DIESEL R$ 2,24 Total do Empenho.......: 4.480,00 2733 03.10.2012 581 ROSANE FERLA 99709341049 Dispensada 602 1 Despesa ref diária servidora Rosane em virtude de participar de reunião sobre a Escola Família Agrícola na Serra, na cidade de Santa Cruz do Sul, no dia 09/10/12, cfe autorização anexa. Lei Municipal nº 081/02 e 303/06 Total do Empenho.......: 21,60 2968 31.10.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 623 1 Indenização auxílio alimentação ref outubro/12 SMAIC Total do Empenho.......: 154,00 2973 31.10.2012 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 90876228000132 Dispensada 623 1 Indenização auxílio alimentação ref outubro/12 SMAIC Total do Empenho.......: 56,00 2983 31.10.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 623 1 Indenização auxílio alimentação ref outubro/12 SMAIC Total do Empenho.......: 203,00 Total da Unidade.......: 4.914,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139 853 19.03.2012 3981 ENCANTO SUL TERRAPLENAGENS LTDA 10846354000105 Tomada Precos 655 1 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MINI TRATOR DE ESTEIRA COMPETE AO MUNICÍPIO O PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DA HORA-MÁQUINA Total do Empenho.......: 19,35- 1281 26.04.2012 705 JURACIR FIN - EMPRESA 2409204000106 Tomada Precos 655 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES TAÇÃO DE SERVIÇO COM MÁQUINA TRA TOR AGRICOLA OBS: A PREFEITURA ARCARÁ COM 50% DO VALOR TOTAL Total do Empenho.......: 7.000,00- 2759 08.10.2012 2626 TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA 9137750000184 Tomada Precos 655 1 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA PRODUTORES RURAIS, SENDO QUE OS DEMAIS 50% SERÃO PAGOS PELOS PRODUTORES CFE ADITIVO AO CONTRATO 25/2012. Total do Empenho.......: 7.450,00 Total da Unidade.......: 430,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS 07.01 SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139 855 19.03.2012 2626 TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA 9137750000184 Tomada Precos 7136 1 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRATOR SOBRE ESTEIRA INTERIOR Total do Empenho.......: 10.000,00- 858 19.03.2012 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Tomada Precos 7136 1 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO TRUQUE INTERIOR Total do Empenho.......: 10.000,00- 860 19.03.2012 2626 TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA 9137750000184 Tomada Precos 7136 1 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA INTERIOR Total do Empenho.......: 20.000,00- 2713 01.10.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada Precos 776 1 OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS, CFE 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 046/11 4000L - DIESEL R$ 2,24 Total do Empenho.......: 8.960,00 2717 02.10.2012 49 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 Dispensada 779 1 CABEÇOTE DE CORTE PARA USO NA ROÇADEIRA MANUAL. CORRENTE GALVANIZADA (USO CAÇAMBA DOS CAMINHÕES) PARA SEC DE OBRAS. Total do Empenho.......: 201,37 2744 03.10.2012 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 7069 1 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POÇO ARTESIANO SANTA BÁRBARA Total do Empenho.......: 3.500,00 2749 05.10.2012 2765 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA 8901763000115 Dispensada 7141 1 VIDRO TEMPERADO 8MM, TAM: 68,5X1,88 PARA SEREM COLOCADOS NOS ABRIGOS DE PASSAGEIROS, SENDO QUE DOIS SERÃO COLOCADOS PRÓXIMOS AO CAPITEL SANTA BÁRBARA E UM NA ENTRADA DE LI SÃO VALENTIM. Total do Empenho.......: 735,00 2765 11.10.2012 102 CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA 92319102000192 Dispensada 779 1 MÁQUINA DE VIDRO ESQUERDA 1114 PARA CAMINHÃO IET9600 DA SEC DE OBRAS. Total do Empenho.......: 42,00 2812 18.10.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 7015 1 LONA PLÁSTICA 4M PARA SER USADA JUNTO AFINS DE DRENAGEM, PARA POSTERIOR COLOCAÇÃO DE TUBOS JUNTO À RUA SANTO NATAL POSSAMAI NA SEDE. Total do Empenho.......: 140,25 2815 19.10.2012 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 779 1 AMORTECEDOR REPARO DE PROFUNDIDADE REPARO CILINDRO DA LANÇA PARA RETRO 3 DA SEC DE OBRAS. Total do Empenho.......: 137,00 2824 19.10.2012 150 TERRAPLANAGEM CHESINI LTDA 3292435000145 Tomada Precos 7136 1 Contratação de empresa para prestação de serviços de hora-máquina de escavadeira equipada com rompedor 100 horas - R$400,00 Total do Empenho.......: 40.000,00 2825 19.10.2012 3006 BORTOLINI SERV DE AGRICULTURA LTDA - ME 8517676000169 Tomada Precos 7136 1 Contratação de empresa para prestação de serviços de hora-máquina de trator agrícola com roçadeira 60 horas - R$69,00 Total do Empenho.......: 4.140,00 2830 22.10.2012 1134 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA 4633754000130 Dispensada 7104 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W REATOR VAPOR METÁLICO ALTO FATOR 400W PROJETOR RETANGULAR EM ALUMÍNIO VM 400W E-40 (ILUMINAÇÃO EM FRENTE À PREFEITURA E IGREJA) NA SEDE. Total do Empenho.......: 423,55 2831 23.10.2012 4165 CAELO EQUIPAMENTOS LTDA 9338918000110 Dispensada 779 1 ANEL O 2239NBR ANEL O 2243NBR ANEL B 8240NBR ANEL B 8243NBR PARA USO NAS RETROS (ESTOQUE) DA SEC DE OBRAS. Total do Empenho.......: 79,60 2837 23.10.2012 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Tomada Precos 795 1016 Contratação de Empresa Aditivo de nº 001 do contrato nº 031 Total do Empenho.......: 3.006,26 2838 23.10.2012 2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Tomada Precos 793 1001 Contratação de Empresa Aditivo Nº 001 do contrato nº 031/12 Total do Empenho.......: 48.600,00 2928 25.10.2012 3425 MARQUES COM DE PECAS E ACESS P VEIC LTDA 7965844000116 Dispensada 779 1 VALVULAS VÁLVULA DO AR PRIMÁRIO PARA CAMINHÃO IMN1725 DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.......: 190,00 2950 26.10.2012 231 ROGERIO ZANETTE 91504522000186 Dispensada 779 1 CABO DA ROCADEIRA CABO ACELERADOR COM CAPA PARA ROÇADEIRA MANUAL Total do Empenho.......: 50,00 2963 31.10.2012 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 Dispensada 779 1 ANEL TRAVA ENGRENAGEM ENGRENAGEM ENGRENAGEM TRAVA P/ ROLAMENTO ENGRENAGEM ZF/ ENGRENAGEM HELICE/ ENGRENAGEM CORREDIÇA PARA MOTONIVELADORA 1 DA SEC DE OBRAS. Total do Empenho.......: 1.818,70 2969 31.10.2012 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 731 1 Indenização auxílio alimentação ref outubro/12 SMDOSP Total do Empenho.......: 1.610,00 2974 31.10.2012 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 90876228000132 Dispensada 731 1 Indenização auxílio alimentação ref outubro/12 SMDOSP Total do Empenho.......: 280,00 2978 31.10.2012 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 Dispensada 731 1 Indenização auxílio alimentação ref outubro/12 SMDOSP Total do Empenho.......: 56,00 2984 31.10.2012 2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME 93249787000100 Dispensada 731 1 Indenização auxílio alimentação ref outubro/12 SMDOSP Total do Empenho.......: 483,00 2988 31.10.2012 3544 MODENA PNEUS LTDA 10851538000163 Dispensada 779 1 PNEU 900X20 14 LONAS - IET 9600 PNEU 900X20 LISO PARA CAMINHÃO IET9600 DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.......: 1.268,00 2989 31.10.2012 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 Dispensada 779 1 PNEU 185X65 R 14 - OBRAS PNEU 185/65 R14 QUE SERÃO USADOS NA PAMPA IDP4040 E PARATI IJZ6908 DA SEC DE OBRAS. Total do Empenho.......: 1.218,00 2991 31.10.2012 544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180 Dispensada 779 1 BOMBA DO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTÍVEL DOBLO GI04/7 PARA DOBLO INZ7719 DA SEC DE SAÚDE Total do Empenho.......: 256,00 Total da Unidade.......: 77.194,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS 07.02 BRITADOR 4215013000139 2766 11.10.2012 102 CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA 92319102000192 Dispensada 7185 1 CUICA 30X30 CATRACA DE FREIO MB PARA CAMINHÃO IET9576 DO BRITADOR. Total do Empenho.......: 564,00 2878 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7166 1 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 2.644,13 2879 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7167 1 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 259,18 2880 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7168 1 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 291,59 2881 24.10.2012 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao se Aplica 7176 1 FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012 Total do Empenho.......: 18,30 2895 24.10.2012 33 INSS Dispensada 7174 1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/12 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 283,12 2910 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 7222 1 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 205,14 2921 24.10.2012 697 RPPS Dispensada 7180 1 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MÊS OUT/2012 PREFEITURA MUNICIPAL Total do Empenho.......: 138,56 2987 31.10.2012 3544 MODENA PNEUS LTDA 10851538000163 Dispensada 7185 1 PNEU 900X20 14LONAS - IET 9576 PNEU 900X20 LISO PARA CAMINHÃO IET9576 DO BRITADOR Total do Empenho.......: 1.268,00 Total da Unidade.......: 5.672,02 Total Geral............: 508.955,99 Coronel Pilar ,14/12/2012 Adelar Loch Rosa Cristina Rebellatto Marcelo Zanatta Sandra Mara Ludwig Zanettin Prefeito Muncipal Secretaria da Adm e Fazenda Controle Interno Contadora CPF: 196.249.640-68 CPF: 429.032.890-34 CPF: 930.201.120-87 CRC-RS 063.768/O-0