Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2012                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     10578966000164

  2730 03.10.2012     2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME         93249787000100        Dispensada       137     1
                   AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA
                   DÉBORA CORBELLINI
                   RECURSO CÂMARA DE VEREADORES
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,00

  2741 03.10.2012      546 FUND CULTURAL DA SERRA                    2342151000153        Dispensada       130     1
                   DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA
                   DISCUSSÃO DA LDO 2013
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  2842 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    141     1
                   FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/12
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.777,90

  2843 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    144     1
                   FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUT/12
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.835,44

  2883 24.10.2012       33 INSS                                                           Dispensada       149     1
                   INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
                   MÊS OUT/12
                   CÂMARA DE VEREADORES
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.065,40

  2884 24.10.2012       33 INSS                                                           Dispensada       148     1
                   INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
                   MÊS OUT/12
                   CÂMARA DE VEREADORES
                           Total do Empenho.......:                                                                          583,36

                           Total da Unidade.......:                                                                       15.428,10
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02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO                4215013000139

  2715 01.10.2012     1396 ADELAR LOCH                                 19624964068        Dispensada       202     1
                   Despesa ref 03 diárias fora do estado
                   para o Prefeito Municipa, Adelar Loch
                   em virtude de participar da Mobilização
                   Municipalista na cidade de Brasília, nos
                   dias 09, 10 e 11/10/12, cfe autorização
                   anexa.
                   Lei Municipal nº 081/02 e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                          864,00

  2718 02.10.2012     3346 EVOLUÇÃO TURISMO LTDA                     8333202000167        Dispensada       213     1
                   REFERENTE PASSAGEM AÉREA  IDA  E
                   VOLTA À BRASÍLIA NOS DIAS  09  E
                   11  DE  OUTUBRO  PARA   PREFEITO
                   ADELAR  LOCH    PARTICIPAR    DE
                   MOVIMENTO    EM    DEFESA    DOS
                   MUNICÍPIOS PROMOVIDA PELA CNM.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.133,90

  2779 15.10.2012     1396 ADELAR LOCH                                 19624964068        Dispensada      2020     1
                   RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE TÁXI PARA
                   O PREFEITO ADELAR LOCH EM SUA VIAGEM
                   A BRASÍLIA NOS DIAS 09 A 11 OUT/12
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,00

  2810 18.10.2012     3346 EVOLUÇÃO TURISMO LTDA                     8333202000167        Dispensada       213     1
                   PASSAGEM DE IDA DIA 12  E  VOLTA
                   DIA 14 PARA PREFEITO ADELAR PARA
                   PARTICIPAÇÃO    DE      ENCONTRO
                   MOBILIZAÇÃO PERMANENTE  A  CRISE
                   FINANCEIRA  DOS  MUNICÍPIOS  NOS
                   DIAS  13  E  14  DE    NOVEMBRO,
                   PROMOVIDO    PELA    CMN      EM
                   BRASÍLIA/DF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          924,90

  2966 31.10.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada       224     1
                   Indenização auxílio alimentação
                   ref outubro/12
                   Gabinete
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,00

  2981 31.10.2012     2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME         93249787000100        Dispensada       224     1
                   Indenização auxílio alimentação
                   ref outubro/12
                   GABINETE
                           Total do Empenho.......:                                                                          168,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        3.178,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01  SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ   4215013000139

  2708 01.10.2012     2839 DCO QUIMICA COMERCIO DE PROD QUIMICOS LT  7246724000169        Dispensada       308     1
                   PAPEL TOALHA 100X23X20
                   COPOS PLÁSTICOS 200ml C/100 PARA
                   USO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  2709 01.10.2012      683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA                 90049701000108        Dispensada       309     1
                   DESINFETANTE 500ml
                   LIMPADOR DE PISO 500ml
                   SACO DE LIXO 30L C/10
                   SACO DE LIXO 50L C/10
                   DETERGENTE 500ml
                   ESPONJA DE LAVAR LOUÇA C/3  PARA
                   USO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          196,65

  2719 02.10.2012     3927 AM INFORMATICA LTDA                       7740373000148        Dispensada       326     1
                   PLUG RJ45
                   CABO  DE  REDE  4  PARES    PARA
                   INTERNET
                   SWITCH 8 PORTAS 10X100
                   ROTEADOR WIRELESS  PARA  SEC  DE
                   ADMINISTRAÇÃO/    AMPLIAÇÃO    E
                   MANUTENÇÃO DA REDE DE  INTERNET,
                   TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE DADOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          915,00

  2721 02.10.2012       33 INSS                                                           Dispensada      3030     1
                   INSS SOBRE PLANO DE SAÚDE
                   REF MÊS SETEMBRO/12
                           Total do Empenho.......:                                                                          257,88

  2723 02.10.2012     3927 AM INFORMATICA LTDA                       7740373000148        Dispensada       326     1
                   PARA  CONFIGURAÇÃO  DE  REDE  DE
                   INTERNET DEVIDO  IMPLANTAÇÃO  DE
                   SERVIDOR           COMPREENDENDO
                   INSTALAÇÃO DE REDE NOVA, AJUSTES
                   E ADAPTAÇÃO  EM  REDE  EXISTENTE
                   JUNTO   À    ADMINISTRAÇÃO    DA
                   PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          940,00

  2725 02.10.2012     3927 AM INFORMATICA LTDA                       7740373000148        Dispensada       386     1
                   SWITCH 24  PORTAS  2G-  MATERIAL
                   PERMANENTE A  SER  INSTALADO  NA
                   SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA
                   REDE DE TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO  DE
                   DADOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  2742 03.10.2012      737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181        Dispensada       306     1
                   PASTA PORTA FOLHA  PARA  USO  NO
                   SETOR DE PATRIMÔNIO ( FIXADA  NA
                   PORTA DE CADA SALA PARA CONTROLE
                   DOS BENS PATRIMONIAIS).
                           Total do Empenho.......:                                                                          294,00

  2745 04.10.2012       37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA     87551867000113        Dispensada       307     1
                   TONER  7553A  PARA    IMPRESSORA
                   HP2014 PARA SETOR DA  TESOURARIA
                   NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          102,00

  2751 08.10.2012     3489 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA           10518985000103        Convite          326     1
                   REFERENTE PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS
                   PARA    ASSESSORIA     REFERENTE
                   CONTRATO 31/2010 PARA 2012.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.474,00

  2752 08.10.2012     3841 LUIS FERNANDO FURLANETTO ME              97542438000133        Dispensada       326     1
                   PARA FAZER DECLARAÇÃO  ANUAL  DO
                   ITR 2012, REFERENTE  A  ÁREA  DO
                   IMÓVEL DA PREFEITURA  ONDE  ESTÁ
                   LOCALIZADO O DEPÓSITO DO LIXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  2774 11.10.2012      709 RBS ZERO HORA EDIT JORNALIST S.A.        92821701002153        Dispensada       325     1
                   PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA  DE
                   JORNAL  DE  GRANDE   CIRCULAÇÃO,
                   PERÍODO 12/10/2012 À 11/10/2013,
                   PERIODICIDADE DIÁRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          590,00

  2780 16.10.2012       37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA     87551867000113        Dispensada       307     1
                   TONER COMPATÍVEL  CE505  A  PARA
                   IMPRESSORA   HP2035N-SETOR    DE
                   EMPENHOS    NA     SEC        DE
                   ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00

  2844 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    360     1
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.312,92

  2845 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    364     1
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                       40.189,92

  2846 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    365     1
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.528,99

  2847 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    366     1
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.639,17

  2848 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    367     1
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.167,81

  2849 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    370     1
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                          251,99

  2850 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    371     1
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.148,99

  2851 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    372     1
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.457,34

  2852 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    373     1
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.295,57

  2853 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    380     1
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.387,28

  2866 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica   3032     1
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                          408,37

  2867 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica   3037     1
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,07

  2885 24.10.2012       33 INSS                                                           Dispensada       377     1
                   INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
                   MÊS OUT/12
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.402,33

  2886 24.10.2012       33 INSS                                                           Dispensada       376     1
                   INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
                   MÊS OUT/12
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          684,03

  2887 24.10.2012       33 INSS                                                           Dispensada       377     1
                   INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
                   MÊS OUT/12
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          422,75

  2888 24.10.2012       33 INSS                                                           Dispensada       376     1
                   INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
                   MÊS OUT/12
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          460,90

  2892 24.10.2012       33 INSS                                                           Dispensada       376     1
                   INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
                   MÊS OUT/12
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,45

  2893 24.10.2012       33 INSS                                                           Dispensada       359     1
                   INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
                   MÊS OUT/12
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          436,21

  2894 24.10.2012       33 INSS                                                           Dispensada       376     1
                   INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
                   MÊS OUT/12
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          771,98

  2896 24.10.2012       33 INSS                                                           Dispensada       377     1
                   INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
                   MÊS OUT/12
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          422,75

  2898 24.10.2012       33 INSS                                                           Dispensada       378     1
                   INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
                   MÊS OUT/12
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          691,48

  2899 24.10.2012       33 INSS                                                           Dispensada       359     1
                   INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
                   MÊS OUT/12
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          217,72

  2900 24.10.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      3018     1
                   RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
                   MÊS OUT/2012
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.301,65

  2907 24.10.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      3018     1
                   RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
                   MÊS OUT/2012
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          226,84

  2908 24.10.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      3018     1
                   RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
                   MÊS OUT/2012
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          528,97

  2909 24.10.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      3018     1
                   RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
                   MÊS OUT/2012
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.216,20

  2911 24.10.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      3046     1
                   AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
                   MÊS OUT/2012
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          879,20

  2918 24.10.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      3046     1
                   AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
                   MÊS OUT/2012
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          153,22

  2919 24.10.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      3046     1
                   AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
                   MÊS OUT/2012
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,30

  2920 24.10.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      3046     1
                   AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
                   MÊS OUT/2012
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.172,40

  2956 29.10.2012     1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA         6102262000143        Convite          386     1
                   Microcomputador para o setor de
                   RH da Sec de Administração.
                   Contendo placa mãe, Windows 7, 4G
                   de memória, kit multimídia, mouse
                   óptico, gabinete, torre, teclado e
                   processador de velocidade de 3,4 GHz.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.021,00

  2967 31.10.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada       351     1
                   Indenização auxílio alimentação
                   ref outubro/12
                   Sec de administração e fazenda
                           Total do Empenho.......:                                                                          336,00

  2972 31.10.2012       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO            90876228000132        Dispensada       351     1
                   Indenização auxílio alimentação
                   ref outubro/12
                   SMAF
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,00

  2977 31.10.2012     3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164        Dispensada       351     1
                   Indenização auxílio alimentação
                   ref outubro/12
                   SMAF
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,00

  2982 31.10.2012     2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME         93249787000100        Dispensada       351     1
                   Indenização auxílio alimentação
                   ref outubro/12
                   SMAF
                           Total do Empenho.......:                                                                          833,00

  2992 31.10.2012       37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA     87551867000113        Dispensada       307     1
                   TONER CE285A CONTABILIDADE
                   TONER  CE  285A  PARA  SETOR  DA
                   CONTABILIDADE
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  2993 31.10.2012     5640 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305047682        Dispensada      3016     1
                   PUBLICAÇÃO   DE    EXTRATO    DE
                   CONTRATO
                   PAGAMENTO   DE    DESPESA    COM
                   PUBLICAÇÃO  NO  DIÁRIO   OFICIAL
                   REFERENTE              CONTRATOS
                   N°0369.272-81        E        N°
                   0366.543-96/11  DE  PM   CORONEL
                   PILAR,  EFETUADAS   PELA   CAIXA
                   CONFORME DLE ANEXOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  3016 31.10.2012        2 PASEP                                                          Dispensada      3001     1
                   PASEP RETIDO NO MÊS
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,90

  3017 31.10.2012        2 PASEP                                                          Dispensada      3005  1016
                   PASEP RETIDO NO MÊS
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,09

  3018 31.10.2012        2 PASEP                                                          Dispensada      3007  1001
                   PASEP RETIDO NO MÊS
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,42

  3019 31.10.2012        2 PASEP                                                          Dispensada      3003     1
                   PASEP RETIDO NO MÊS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.467,99

  3020 31.10.2012        2 PASEP                                                          Dispensada      3013     1
                   PASEP RETIDO NO MÊS
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,78

  3021 31.10.2012        2 PASEP                                                          Dispensada      3010     1
                   PASEP OUTUBRO 2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.043,92

                           Total da Unidade.......:                                                                      114.411,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02  REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100

  2757 08.10.2012     4144 FARDIN ASSESSORIA ATUARIAL LTDA ME        1545105000199        Dispensada       394    50
                   PARA  REALIZAÇÃO   DO    CÁLCULO
                   ATUARIAL  2013,   DESTINADO    A
                   MANUTENÇÃO DO RPPS DO  MUNICÍPIO
                   DE CORONEL PILAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.380,00

  2854 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    391    50
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.337,96

                           Total da Unidade.......:                                                                       10.717,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.01  MDE                                 4215013000139

  2712 01.10.2012      375 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA              2633102000170        Dispensada       421    20
                   CONSERTO DO RADIADOR E TROCA  DO
                   ADITIVO PARA  MICRO  IMW3358  DA
                   SEC DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  2716 01.10.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Tomada Precos    411    20
                   GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO
                   CFE 1º ADITIVO DO CONTRATO 046/11
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.780,00

  2720 02.10.2012     3927 AM INFORMATICA LTDA                       7740373000148        Dispensada     40008    20
                   PLUG RJ45
                   CABO  DE  REDE  4  PARES    PARA
                   INTERNET
                   SWITCH  8  PORTAS  10X100   PARA
                   INSTALAÇÃO   NA    EMEF    BENTO
                   GONÇALVES, SALA DA DIREÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          316,00

  2722 02.10.2012     3927 AM INFORMATICA LTDA                       7740373000148        Dispensada       446    20
                   PARA  CONFIGURAÇÃO  DE  REDE  DE
                   INTERNET DEVIDO  IMPLANTAÇÃO  DE
                   SERVIDOR COM INSTALAÇÃO DE  REDE
                   NOVA, AJUSTE E ADAPTAÇÃO EM REDE
                   EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA  DE
                   EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  2724 02.10.2012     3927 AM INFORMATICA LTDA                       7740373000148        Dispensada       406    20
                   RACK DE  PAREDE  19''-  MATERIAL
                   PERMANENTE A  SER  INSTALADO  NA
                   SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  2726 02.10.2012     3927 AM INFORMATICA LTDA                       7740373000148        Dispensada       498    20
                   SWITCH 24 PORTAS  10X100  A  SER
                   INSTALADO NA BIBLIOTECA DA  EMEF
                   BENTO    GONÇALVES-     MATERIAL
                   PERMANENTE
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

  2727 02.10.2012     3927 AM INFORMATICA LTDA                       7740373000148        Dispensada      4001    20
                   RACK  DE  PAREDE  19''  A    SER
                   INSTALADO NA BIBLIOTECA NA  EMEF
                   BENTO    GONÇALVES-     MATERIAL
                   PERMANENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  2728 02.10.2012     3927 AM INFORMATICA LTDA                       7740373000148        Dispensada      4044    20
                   PARA  CONFIGURAÇÃO  DE  REDE  DE
                   INTERNET DEVIDO  IMPLANTAÇÃO  DO
                   SERVIDOR,          COMPREENDENDO
                   INSTALAÇÃO DE REDE NOVA, JUNTO À
                   EMEF BENTO GONÇALVES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  2729 03.10.2012      969 AUTO ELETRICA CN LTDA.                    6888308000100        Dispensada       421    20
                   MÃO DE OBRA PARA  INSTALAÇÃO  DE
                   CHAVE  ELÉTRICA  NA  PORTA  PARA
                   MICRO  IMW3358   DA    SEC    DE
                   EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  2731 03.10.2012     2573 VITORIA DIESEL LTDA                       4745947000182        Dispensada       414    20
                   MANGUEIRA DO INTERCOOLER
                   FILTRO LUBRIFICANTE
                   MOLA DO FREIO
                   SANFONA  COLUNA  DIREÇÃO    PARA
                   MICRO  IMW3358   DA    SEC    DE
                   EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          434,50

  2743 03.10.2012       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        Dispensada     40022    20
                   CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA NÚCLEO
                   BENTO GONÇALVES
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  2756 08.10.2012     1555 BENTUR TURISMO LTDA.                      1733604000100        Dispensada      4051    20
                   VIAGEM  DE  IDA  E  VOLTA   PARA
                   TRANSPORTAR OS  ALUNOS  DA  EMEF
                   BENJAMIN   CONSTANT,    DE    LI
                   ASSUNÇÃO  ATÉ  À   SEDE,    PARA
                   PARTICIPAREM    DE    ATIVIDADES
                   RELACIONADAS AO DIA DA  CRIANÇA,
                   NO DIA 10 DE OUTUBRO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  2762 08.10.2012      110 BRASIL TELECOM S/A                       76535764000224        Dispensada      4092    20
                   DESPESA REF CONTA DE TELEFONE Nº 3435-1017
                   DA ESCOLA NÚCLEO BENTO GONÇALVES
                           Total do Empenho.......:                                                                          480,00

  2778 15.10.2012     2765 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA              8901763000115        Dispensada      4001    20
                   ESPELHO COMUM MEDINDO 1.20X0.80,
                   FURADO  COM  PITÕES  PARA    SER
                   COLOCADO   NO    BANHEIRO    DAS
                   PROFESSORAS  NA    EMEF    BENTO
                   GONÇALVES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00

  2803 17.10.2012     1968 JAIRO POTT                                  93096925020        Dispensada       426    20
                   Despesa ref diária servidor Jairo
                   em virtude de levar alunos da Escolinha
                   de Futsal para cidad de Arroio do Meio,
                   no dia 20/10/12, cfe autorização anexa.
                   Lei municipal nº 081/02 e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2804 17.10.2012     1270 RUDIMAR TIRLONI                             46457267068        Dispensada       426    20
                   Despesa ref diária servidor Rudimar
                   em virtude de levar pedagoga para
                   convocação UNCME, na cidade de Gramado
                   no dia 19/10/12, cfe autorização anexa.
                   Lei municipal nº 081/02 e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2805 17.10.2012     1270 RUDIMAR TIRLONI                             46457267068        Dispensada       436    20
                   Despesa ref diária servidor Rudimar
                   em virtude de levar pedagoga para
                   convocação UNCME, na cidade de Gramado
                   no dia 18/10/12, cfe autorização anexa.
                   Lei municipal nº 081/02 e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2806 17.10.2012     1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI              35968621087        Dispensada       426    20
                   Despesa ref diária servidora Solange
                   em virtude de participar de
                   convocação UNCME, na cidade de Gramado
                   no dia 19/10/12, cfe autorização anexa.
                   Lei municipal nº 081/02 e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2807 17.10.2012     1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI              35968621087        Dispensada       426    20
                   Despesa ref diária servidora Solange
                   em virtude de participar de
                   convocação UNCME, na cidade de Gramado
                   no dia 189/10/12, cfe autorização anexa.
                   Lei municipal nº 081/02 e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2820 19.10.2012      911 RESTITUICAO DE DESPESAS                                        Dispensada       455    20
                   Restituição de despesa ref pedágio
                   veículos da Sec. de Educação.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  2828 22.10.2012     1134 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA            4633754000130        Dispensada      4083    20
                   REATOR ELETRÔNICO ALTO FATOR  DE
                   POTÊNCIA 2X40  PARA  EMEF  BENTO
                   GONÇALVES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,86

  2840 24.10.2012     1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI              35968621087        Dispensada       426    20
                   Despesa ref  diária servidora Solange
                   em virtude de participar de reunião da
                   AMESNE no dia 25/10/2012 na cidade
                   São Marcos, cfe autorização anexa.
                   Lei municipal nº 081/02 e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2841 24.10.2012     1462 ANALICE BARUFFI CORBELLINI                  54992788068        Dispensada       426    20
                   Despesa ref  diária Secretária Analice
                   em virtude de participar de reunião da
                   AMESNE no dia 25/10/2012 na cidade
                   São Marcos, cfe autorização anexa.
                   Lei municipal nº 081/02 e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,20

  2855 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    474    20
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.842,74

  2856 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    479    20
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.013,10

  2857 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    480    20
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,59

  2868 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica   4149    20
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.468,30

  2869 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica   4170    20
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                           98,06

  2882 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica  40003    20
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

  2889 24.10.2012       33 INSS                                                           Dispensada       483    20
                   INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
                   MÊS OUT/12
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          422,75

  2890 24.10.2012       33 INSS                                                           Dispensada       482    20
                   INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
                   MÊS OUT/12
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          460,90

  2901 24.10.2012      697 RPPS                                                           Dispensada       488    20
                   RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
                   MÊS OUT/2012
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,53

  2902 24.10.2012      697 RPPS                                                           Dispensada       488    20
                   RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
                   MÊS OUT/2012
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.281,79

  2903 24.10.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      4166    20
                   RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
                   MÊS OUT/2012
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,29

  2912 24.10.2012      697 RPPS                                                           Dispensada       489    20
                   AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
                   MÊS OUT/2012
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,77

  2913 24.10.2012      697 RPPS                                                           Dispensada       489    20
                   AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
                   MÊS OUT/2012
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.541,24

  2914 24.10.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      4167    20
                   AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
                   MÊS OUT/2012
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          116,38

  2927 24.10.2012     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        Dispensada       426    20
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Charle  em  virtude de levar
                   Secretária para reunião da AMESNE
                   na cidade de São Marcos
                   no dia 25/10/12, cfme autoriza
                   cao anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2955 29.10.2012     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        Dispensada       426    20
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Charle em  virtude de levar
                   alunos para fazer prova do
                   ENCEJA na cidade de Bento Gon-
                   calves no dia 29/10/12, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2957 29.10.2012     1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA         6102262000143        Convite          498    20
                   Microcomputador para EMEF
                   Bento Gonçalves.
                   Contendo placa mãe, Windows 7, 4G
                   de memória, kit multimídia, mouse
                   óptico, gabinete, torre, teclado e
                   processador de velocidade de 2,9 GHz.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.495,00

  2958 29.10.2012     1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA         6102262000143        Convite          404    20
                   Microcomputador para Sec de
                   Educação.
                   Contendo placa mãe, Windows 7, 4G
                   de memória, kit multimídia, mouse
                   óptico, gabinete, torre, teclado e
                   processador de velocidade de 2,9 GHz.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.495,00

  2959 29.10.2012     1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA         6102262000143        Convite          498    20
                   Monitor LCD com tela 20" para
                   EMEF Bento Gonçalves.
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,00

  2960 29.10.2012     1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA         6102262000143        Convite         4134    20
                   Notebook com processador de 2,0GHz,
                   500Gb, tela de 14", 4GB de memória,
                   DVD+RW para EMEF Bento Gonçalves.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.047,00

  2964 31.10.2012      499 CLESIO FRANCESCHI                        93424935000186        Dispensada      4030    20
                   LIVROS
                   LIVROS
                   COLEÇÃO    PATATI    PATATÁ    4
                   VOLUMES COM CD/ COLEÇÃO  VALORES
                   PARA  VIDA  TODA   10   VOLUMES/
                   COLEÇÃO       OFICINA       PARA
                   CASA-MATEMÁTICA    5    VOLUMES/
                   VOLUME  PROVA  BRASIL  PARA  USO
                   ALUNOS EMEF BENTO GONÇALVES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  2970 31.10.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada       458    20
                   Indenização auxílio alimentação
                   ref outubro/12
                   MDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          658,00

  2975 31.10.2012       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO            90876228000132        Dispensada       458    20
                   Indenização auxílio alimentação
                   ref outubro/12
                   MDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,00

  2979 31.10.2012     3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164        Dispensada       458    20
                   Indenização auxílio alimentação
                   ref outubro/12
                   MDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          224,00

  2985 31.10.2012     2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME         93249787000100        Dispensada       458    20
                   Indenização auxílio alimentação
                   ref outubro/12
                   MDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          903,00

  2994 31.10.2012      689 MODELO PNEUS LTDA                        94510682000126        Dispensada       414    20
                   PNEU NOVO 175/70 R 13
                   PNEU  175/70   R13   SENDO   QUE
                   QUATRO SERÃO USADOS  NA  SAVEIRO
                   IMG4071 E OS  OUTROS  QUATRO  NO
                   UNO ILO0630 DA SEC DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.144,00

  3006 31.10.2012     3490 CAMILA ALLIATTI                             81024762068        Dispensada       426    20
                   DESPESA REF DIÁRIA SERVIDORA CAMILA,
                   EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE
                   DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/11/2012 PARA
                   PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO AVALIAÇÃO
                   NUTRICIONAL EM ESCOLARES
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  3007 31.10.2012     1968 JAIRO POTT                                  93096925020        Dispensada       426    20
                   DESPESA REF DIÁRIA SERVIDOR JAIRO,
                   EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE
                   DE GARIBALDI NO DIA 03/11/2012 COM O
                   OBJETIVO DE LEVAR ALUNOS PARA FAZER O
                   ENEM
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

                           Total da Unidade.......:                                                                       33.657,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02  FUNDEB                              4215013000139

  2870 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica   4484    31
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.683,87

  2871 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica   4485    31
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.882,97

  2872 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica   4495    31
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                          196,12

  2873 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica   4499    31
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                          980,64
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2012                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       20.743,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.04  CULTURA                             4215013000139

  2800 17.10.2012     3834 VALMOR JOSE PEDROSO - MEI                13700800000167        Dispensada      4662     1
                   SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO  NO  CAFÉ
                   COLONIAL PROMOVIDO PELO CLUBE DE
                   MÃES    SANTA    BÁRBARA,      A
                   REALIZAR-SE  NO  DIA    20    DE
                   OUTUBRO,  NA  SEDE  DE   CORONEL
                   PILAR,    CONFORME       DECRETO
                   034/2012,    LEIS     MUNICIPAIS
                   N°76/02 E 363/07.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  2801 17.10.2012     3889 GIOVANI ADELINO MATTIELLO                13968937000105        Dispensada      4662     1
                   SHOW COM A BANDA "ESPIRITUALIS",
                   NO DIA 20  DE  NOVEMBRO,  A  SER
                   REALIZADO NO  SALÃO  COMUNITÁRIO
                   DE CORONEL PILAR, PARA  CELEBRAR
                   A  DATA  DE  AÇÃO  DE    GRAÇAS,
                   INCLUINDO SONORIZAÇÃO COMPLETA E
                   ILUMINAÇÃO,  REUNINDO  ALUNOS  E
                   COMUNIDADES,    CFE      DECRETO
                   034/2012  E   LEIS    MUNICIPAIS
                   N°76/02 E 363/07.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.700,00

  2811 18.10.2012     3846 E & B PRODUCOES LTDA                     11156838000195        Dispensada      4662     1
                   SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA  DIA
                   04 DE NOVEMBRO NO SALÃO DA  SEDE
                   DE  CORONEL  PILAR  CFE  DECRETO
                   66/2012,  QUE   REGULAMENTA    O
                   EVENTO EM APOIO À REALIZAÇÃO  DA
                   45° FESTA DE SÃO  CRISTÓVÃO    E
                   DOS MOTORISTAS DE CORONEL PILAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,00

  2827 22.10.2012     1134 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA            4633754000130        Dispensada      4697     1
                   REATOR  ELETRÔNICO  ALTO   FATOR
                   2X110W 220V PARA SER COLOCADO NO
                   CENTRO CULTURAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,37

  2930 25.10.2012     2650 GR EXTINTORES LTDA                        9211321000100        Dispensada      4699     1
                   RECARGA DE EXTINTORES
                   RECARGA DE EXTINTORES
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  2938 26.10.2012     1555 BENTUR TURISMO LTDA.                      1733604000100        Dispensada      4667     1
                   TRANSPORTE  ESCOLAR   -   ENSINO
                   FUNDAMENTAL
                   VIAGEM  DE  IDA  E  VOLTA   PARA
                   TRANSPORTE DOS  ALUNOS  DA  EMEF
                   BENJAMIN    CONSTANT    DE    LI
                   ASSUNÇÃO À CORONEL  PILAR,  PARA
                   PARTICIPAREM DO TEATRO  DA  APAE
                   NO DIA 30/10/2012.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  2965 31.10.2012     1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     87009817000109        Dispensada      4667     1
                   TRANSPORTE
                   PARA VIAGEM (IDA  E  VOLTA)  DOS
                   ALUNOS DA  ESCOLINHA  DE  FUTSAL
                   PARA  PARTICIPAREM  DO   TORNEIO
                   REGIONAL NO  DIA  03/10/2012  EM
                   NOVA BRÉSCIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          550,00

  2995 31.10.2012     2854 ANTONIO CARLOS TEGNER                     5939352000120        Dispensada      4654     1
                   TROFEU
                   TROFÉUS  EM  MDF  DE  25CM  PARA
                   ENCONTRO  DE  COROS   ADULTO   E
                   INFANTO    JUVENIL,     CONFORME
                   DECRETO 34/2012 QUE  REGULAMENTA
                   OS ENCONTROS CULTURAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3005 31.10.2012       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        Dispensada      4778     1
                   CONSUMO DE ENERGIAA ELÉTRICA NO CENTRO
                   CULTURAL
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        8.738,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.05  DESPORTO E LAZER                    4215013000139

  2931 25.10.2012     2650 GR EXTINTORES LTDA                        9211321000100        Dispensada      4911     1
                   RECARGA DE EXTINTORES
                   RECARGA DE EXTINTORES
                   RECARGA DE  EXTINTOR  SENDO  QUE
                   OITO SÃO REFERENTES AO  EXTINTOR
                   PQS ABC 6KG E UM CO2 6KG
                           Total do Empenho.......:                                                                          515,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          515,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.01  FMS                                 4215013000139

  2308 21.08.2012     3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA     10578989000179        Dispensada      5106    40
                   LIMPEZA  DE  BICOS  E  TROCA  DE
                   PEÇAS NA DOBLO INZ7719 DA SEC DE
                   SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00-

  2309 21.08.2012     3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA     10578989000179        Dispensada      5100    40
                   FILTRO DO COMBUSTÍVEL
                   VELAS
                   JOGO DE CABOS
                   LÂMPADA PAINEL
                   PARAFLU  ECOTECH   PARA    DOBLO
                   INZ7719 DA SEC DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00-

  2703 01.10.2012     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Rodrigo  em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Porto Alegre
                   no dia 05/10/12, cfme autoriza
                   cao anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2704 01.10.2012     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Charle  em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Carlos Barbosa
                   no dia 08/10/12, cfme autoriza
                   cao anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2705 01.10.2012     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Charle em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 05/10/12, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2706 01.10.2012     2052 LEANDRO COPPI                               81725850044        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Leandro em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Bento Gon-
                   calves no dia 05/10/12, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2707 01.10.2012     3225 LAB. BIOCLINICO DA REGIAO SERRANA LTDA    7215598000185        Dispensada      5147    40
                   EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 105/12
                   SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.000,00

  2710 01.10.2012     3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA     10578989000179        Dispensada      5106    40
                   MÃO DE OBRA NA TROCA DOS  QUATRO
                   AMORTECEDORES/SUSPENÇÃO
                   DIANTEIRA/TROCAR  FECHADURA   DA
                   PORTA TRASEIRA  E  COLOCAÇÃO  DE
                   PEÇAS NA DUCATO IKZ3784  DA  SEC
                   DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  2711 01.10.2012     3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA     10578989000179        Dispensada      5100    40
                   AMORTECEDOR DIANTEIRO
                   AMORTECEDOR TRASEIRO
                   PIVÔ ARO 15
                   KIT BATENTE
                   ROLAMENTO
                   VEDADOR
                   FECHADURA PORTA TRASEIRA
                   BATENTE
                   PRATO
                   PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS
                   COXIM DIREÇÃO AMORTECEDOR
                   LÍQUIDO DE LIMPEZA
                   ULTRA BLACK
                   PARAFUSO
                   JOGO  DE  PALHETAS  DO  LIMPADOR
                   DIANTEIRO PARA DUCATO IKZ3784 DA
                   SEC DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.744,93

  2732 03.10.2012     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Rodrigo em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico nas cidades de Bento Gon-
                   calves e Garibaldi no dia
                   06/10/12, cfme autorizacao ane
                   xa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2735 03.10.2012     1772 FABIANO SABEI                               94668949000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Fabiano  em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Porto Alegre
                   no dia 09/10/12, cfme autoriza
                   cao anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2736 03.10.2012     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Charle em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico nas cidades de Carlos
                   Barbosa no dia
                   08/10/12, cfme autorizacao ane
                   xa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2737 03.10.2012     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Luciano em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 09/10/12, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2738 03.10.2012     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Rodrigo em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico nas cidades de Bento Gon-
                   calves e Caxias do Sul no dia
                   08/10/12, cfme autorizacao ane
                   xa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2739 03.10.2012     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Rodrigo  em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Garibaldi
                   no dia 07/10/12, cfme autoriza
                   cao anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2740 03.10.2012     2782 CHARLE BOSCAINI                               151872090        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Charle  em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Porto Alegre
                   no dia 06/10/12, cfme autoriza
                   cao anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2746 05.10.2012     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Rodrigo  em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Porto Alegre
                   no dia 10/10/12, cfme autoriza
                   cao anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2747 05.10.2012     1772 FABIANO SABEI                               94668949000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Fabiano em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 10/10/12, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2748 05.10.2012     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Rodrigo em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 11/10/12, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2750 05.10.2012      463 SIMONAGGIO COM. DE PNEUS E ACES LTD      92379304000120        Dispensada      5106    40
                   BALANCEAMENTO
                   GEOMETRIA PARA DUCATO IPJ1087 DA
                   SEC DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  2753 08.10.2012     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Luciano  em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Porto Alegre
                   no dia 11/10/12, cfme autoriza
                   cao anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2754 08.10.2012     1772 FABIANO SABEI                               94668949000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Fabiano em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 11/10/12, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2755 08.10.2012     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Luciano  em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Carlos Barbosa
                   no dia 00/00/00, cfme autoriza
                   cao anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2758 08.10.2012     4145 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR S/S LTDA ME   5124639000100        Dispensada      5147    40
                   REFERENTE              CONSULTAS
                   ESPECIALIZADAS                EM
                   OTORRINOLARINGOLOGIA         CFE
                   CONTRATO N°50/2012 DECORRENTE DO
                   CHAMAMENTO   PÚBLICO    01/2009,
                   ESTIMADO PARA 2012.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.944,00

  2760 08.10.2012      863 VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA            2545153000140        Dispensada       523    40
                   CONSERTO DE APARELHO DE TELEFONE
                   PARA USO SECRETARIA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,00

  2763 11.10.2012      689 MODELO PNEUS LTDA                        94510682000126        Dispensada      5100    40
                   PNEU  175/70R14    PARA    DOBLO
                   INZ7719 DA SEC DE SAÚDE.
                   PNEU 185 R14 PARA KOMBI  INM5552
                   PARA SEC DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          998,00

  2764 11.10.2012     3544 MODENA PNEUS LTDA                        10851538000163        Dispensada      5100    40
                   PNEU 205/70R15 PARA  IPJ1087  DA
                   SEC DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          764,00

  2767 11.10.2012     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Luciano em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico nas cidades de Bento Gon-
                   calves e Caxias do Sul no dia
                   15/10/12, cfme autorizacao ane
                   xa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2768 11.10.2012     1772 FABIANO SABEI                               94668949000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Fabiano  em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Porto Alegre
                   no dia 15/10/12, cfme autoriza
                   cao anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2770 11.10.2012     1772 FABIANO SABEI                               94668949000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Fabiano em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 16/10/12, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2771 11.10.2012     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Rodrigo  em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Porto Alegre
                   no dia 16/10/12, cfme autoriza
                   cao anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2772 11.10.2012     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Luciano em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico nas cidades de Bento Gon-
                   calves e Garibaldi no dia
                   16/10/12, cfme autorizacao ane
                   xa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2773 11.10.2012     3403 VANESSA TEICHMANN                            1941233082        Dispensada       501    40
                   Despesa ref diária secretária Vanessa
                   em virtude de participar de reunião da CIR Serra
                   no dia 16/10/12, na cidade de Boa Vista do Sul,
                   cfe autorização anexa.
                   Lei Municipal nº 081/02 e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,20

  2776 15.10.2012     1772 FABIANO SABEI                               94668949000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Fabiano em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Bento Gon-
                   calves no dia 19/10/12, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2777 15.10.2012     1134 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA            4633754000130        Dispensada       576    40
                   TELEFONE PLENO  GR/CZ  PARA  USO
                   POSTO  DE   SAÚDE    (SALA    DA
                   SECRETARIA).
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  2781 16.10.2012      323 ROQUE INACIO SCHNEIDER                   93579498000170        Dispensada      5100    40
                   COIFA  HOMOCINÉTICA  PARA    GOL
                   IMW3348 DA SEC DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,50

  2782 16.10.2012     1772 FABIANO SABEI                               94668949000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Fabiano em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 18/10/12, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2783 16.10.2012     2052 LEANDRO COPPI                               81725850044        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Leandro em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 18/10/12, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2784 16.10.2012     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Rodrigo em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 19/10/12, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2785 16.10.2012     1772 FABIANO SABEI                               94668949000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Fabiano  em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Porto Alegre
                   no dia 17/10/12, cfme autoriza
                   cao anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2786 16.10.2012     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Luciano em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 17/10/12, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2787 16.10.2012     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Luciano  em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Porto Alegre
                   no dia 18/10/12, cfme autoriza
                   cao anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2788 16.10.2012     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Luciano  em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Porto Alegre
                   no dia 19/10/12, cfme autoriza
                   cao anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2789 16.10.2012     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Rodrigo  em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Garibaldi
                   no dia 18/10/12, cfme autoriza
                   cao anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2790 16.10.2012     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Rodrigo em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 20/10/12, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2791 16.10.2012     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Rodrigo  em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Porto Alegre
                   no dia 22/10/12, cfme autoriza
                   cao anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2792 16.10.2012     1772 FABIANO SABEI                               94668949000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Fabiano em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 22/10/12, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2793 16.10.2012     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Luciano em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Carlos Bar-
                   bosa no dia 22/10/12, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2795 16.10.2012      638 MARILENE ZUGNO                              26246791034        Dispensada      5001    40
                   Despesa ref diária servidora Marilene
                   em virtude de participar de treinamento
                   sobre urgência e emergência no trauma e
                   cardiológicas, nos dias 22 e 23/10/12, na
                   cidade de Caxias do sul, cfe autorização
                   da Secretaria.
                   Lei Municipal nº 081/02  e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,20

  2796 16.10.2012     3351 ODETE SCHMITZ                                 165610077        Dispensada      5001    40
                   Despesa ref diária servidora Odete
                   em virtude de participar de treinamento
                   sobre urgência e emergência no trauma e
                   cardiológicas, nos dias 24 e 25/10/12, na
                   cidade de Caxias do sul, cfe autorização
                   da Secretaria.
                   Lei Municipal nº 081/02  e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,20

  2797 16.10.2012     3386 ANTONIO MARCO CAVALHEIRO DE ARAUJO          56503288034        Dispensada      5001    40
                   Despesa ref diária servidor Antonio Marco
                   em virtude de participar de treinamento
                   sobre urgência e emergência no trauma e
                   cardiológicas, no dia 24/10/12, na
                   cidade de Caxias do sul, cfe autorização
                   da Secretaria.
                   Lei Municipal nº 081/02  e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2798 16.10.2012     3255 MAJDOLEIN MOHAMAD CHAMA                     53264533049        Dispensada      5001    40
                   Despesa ref diária servidor Majdolein
                   em virtude de participar de treinamento
                   sobre urgência e emergência no trauma e
                   cardiológicas, no dia 25/10/12, na
                   cidade de Caxias do sul, cfe autorização
                   da Secretaria.
                   Lei Municipal nº 081/02  e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2799 16.10.2012     4164 GABRIELA GRANDI                               406188033        Dispensada      5001    40
                   Despesa ref diária servidora Gabriela
                   em virtude de participar de treinamento
                   sobre urgência e emergência no trauma e
                   cardiológicas, nos dias 24 e 25/10/12, na
                   cidade de Caxias do sul, cfe autorização
                   da Secretaria.
                   Lei Municipal nº 081/02  e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,20

  2802 17.10.2012      683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA                 90049701000108        Dispensada      5086    40
                   RISPERIDONA              LÍQUIDO
                   20ML/1MG-DEVIDO MEDICAMENTO  SER
                   CONSUMIDO POR PESSOAS PORTADORAS
                   DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          458,00

  2809 18.10.2012       37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA     87551867000113        Dispensada       507    40
                   TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA
                   SANSUNG ML-2851  (LOCALIZADA  NA
                   SALA DE REUNIÕES)  NO  POSTO  DE
                   SAÚDE.
                   TONER ORIGINAL  PARA  IMPRESSORA
                   BROTHER  TN-650  (LOCALIZADA  NA
                   RECEPÇÃO) NO POSTO DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          325,00

  2813 19.10.2012     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Luciano  em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Porto Alegre
                   no dia 23/10/2012, cfme autoriza
                   cao anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2814 19.10.2012     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Rodrigo em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 23/10/2012, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2816 19.10.2012     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Luciano em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 24/10/2012, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2817 19.10.2012     1772 FABIANO SABEI                               94668949000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Fabiano  em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Porto Alegre
                   no dia 24/10/2012, cfme autoriza
                   cao anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2818 19.10.2012     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Rodrigo em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 24/10/2012, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2821 19.10.2012     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Luciano em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 25/10/2012, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2822 19.10.2012     1772 FABIANO SABEI                               94668949000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Fabiano em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 25/10/2012, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2823 19.10.2012     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Rodrigo  em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Porto Alegre
                   no dia 25/10/2012, cfme autoriza
                   cao anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2826 22.10.2012       51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME      93314482000135        Dispensada      5100    40
                   ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
                   TERMINAL DE DIREÇÃO
                   AMORTECEDOR DIANTEIRO
                   SANFONA DO AMORTECEDOR DIREITO
                   SANFONA DO AMORTECEDOR ESQUERDO
                   BATENTE AMORTECEDOR DIREITO
                   BATENTE AMORTECEDOR ESQUERDO
                   PIVÔ
                   AMORTECEDOR  TRASEIRO  PARA  GOL
                   IMW3348 DA SEC DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          830,00

  2829 22.10.2012     1134 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA            4633754000130        Dispensada      5051    40
                   LÂMPADA CINE FOTO 12V  75W  PARA
                   USO    ODONTOLÓGICO     (CADEIRA
                   ODONTOLÓGICA) NO POSTO DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,56

  2832 23.10.2012     1772 FABIANO SABEI                               94668949000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Fabiano em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 26/10/2012, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2833 23.10.2012     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Rodrigo em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 26/10/2012, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2834 23.10.2012     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Luciano em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Porto Alegre
                   no dia 26/10/2012, cfme autoriza
                   cao anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2858 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    553    40
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.550,28

  2859 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    554    40
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.915,84

  2860 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    555    40
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,78

  2861 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    556    40
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.985,66

  2862 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    558    40
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                          823,04

  2863 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    559    40
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                          853,52

  2864 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    561    40
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.013,10

  2865 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica    567    40
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                          684,32

  2874 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica   5121    40
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.153,41

  2875 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica   5122    40
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                          898,50

  2876 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica   5124    40
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.183,60

  2891 24.10.2012       33 INSS                                                           Dispensada       564    40
                   INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
                   MÊS OUT/12
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          422,75

  2897 24.10.2012       33 INSS                                                           Dispensada       574    40
                   INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
                   MÊS OUT/12
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          226,61

  2904 24.10.2012      697 RPPS                                                           Dispensada       572    40
                   RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
                   MÊS OUT/2012
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.417,69

  2905 24.10.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      5140    40
                   RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
                   MÊS OUT/2012
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.015,90

  2906 24.10.2012      697 RPPS                                                           Dispensada       572    40
                   RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
                   MÊS OUT/2012
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          445,47

  2915 24.10.2012      697 RPPS                                                           Dispensada       573    40
                   AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
                   MÊS OUT/2012
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.983,94

  2917 24.10.2012      697 RPPS                                                           Dispensada       573    40
                   AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
                   MÊS OUT/2012
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,89

  2922 24.10.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      5141    40
                   AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
                   MÊS OUT/2012
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          686,19

  2925 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada       554    40
                   FOLHA DE PAGAMENTONTO OUT/12
                   RECURSO ASPS
                   DESCONTADO DO BANCO PAB
                           Total do Empenho.......:                                                                          647,96

  2926 24.10.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada      5096    40
                   OLEO 15W40
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  2929 25.10.2012     3883 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    331788005501        Dispensada      5010    40
                   OXIGÊNIO GASOSO  MEDICINAL  PARA
                   USO NO POSTO DE SAÚDE.
                   OXIGÊNIO MEDICINAL PARA  USO  NO
                   POSTO DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,00

  2932 25.10.2012      685 GAMBATTO SUL VEIC LTDA                    3234505000109        Tomada Precos   5090    40
                   Aquisição de um veículo utilitário
                   para uso na Sec Municipal de Saúde,
                   Meio Ambiente e Assistência Social.
                   Complementação de valor com recursos
                   próprios em contrapartida aos recursos
                   financeiros do Fundo Estadual de Saúde
                   da Portaria Estadual nº256/12.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.895,00

  2934 26.10.2012     1772 FABIANO SABEI                               94668949000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Fabiano  em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Cambará do Sul
                   no dia 31/10/12, cfme autoriza-
                   ção anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2935 26.10.2012     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Rodrigo em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Bento Gon-
                   calves no dia 27/10/2012, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2936 26.10.2012     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Luciano  em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Garibaldi
                   no dia 29/10/2012, cfme autoriza
                   cao anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2939 26.10.2012     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Luciano em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Bento Gon-
                   calves no dia 27102012, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2940 26.10.2012     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Rodrigo em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 29/10/2012, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2941 26.10.2012     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Rodrigo  em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Porto Alegre
                   no dia 30/10/2012, cfme autoriza
                   cao anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2942 26.10.2012     1772 FABIANO SABEI                               94668949000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Fabiano em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 30/10/2012, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2943 26.10.2012     1772 FABIANO SABEI                               94668949000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Fabiano  em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Porto Alegre
                   no dia 29/10/2012, cfme autoriza
                   cao anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2944 26.10.2012     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Luciano  em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Garibaldi
                   no dia 30/10/2012, cfme autoriza
                   cao anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2946 26.10.2012     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Rodrigo em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico nas cidades de Garibaldi
                   e Carlos Barbosa no dia
                   31/10/2012, cfme autorizacao ane
                   xa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2947 26.10.2012     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Lucuano  em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Porto Alegre
                   no dia 31/10/2012, cfme autoriza
                   cao anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2948 26.10.2012     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Rodrigo em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 01/11/2012, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2949 26.10.2012     1772 FABIANO SABEI                               94668949000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Fabiano em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 01/11/2012, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2951 26.10.2012     1772 FABIANO SABEI                               94668949000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Fabiano em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 27/10/12, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2952 26.10.2012     2052 LEANDRO COPPI                               81725850044        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Leandro em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 30/10/12, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2953 26.10.2012     2052 LEANDRO COPPI                               81725850044        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Leandro em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 31/10/12, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2954 26.10.2012     2052 LEANDRO COPPI                               81725850044        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Leandro em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 01/11/12, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2971 31.10.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada       536    40
                   Indenização auxílio alimentação
                   ref outubro/12
                   ASPS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.484,00

  2976 31.10.2012       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO            90876228000132        Dispensada       536    40
                   Indenização auxílio alimentação
                   ref outubro/12
                   ASPS
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,00

  2980 31.10.2012     3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164        Dispensada       536    40
                   Indenização auxílio alimentação
                   ref outubro/12
                   ASPS
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00

  2986 31.10.2012     2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME         93249787000100        Dispensada       536    40
                   Indenização auxílio alimentação
                   ref outubro/12
                   ASPS
                           Total do Empenho.......:                                                                          462,00

  2990 31.10.2012     5641 ZANELLA AUTOCENTER                        4365339000142        Dispensada      5106    40
                   MAO DE OBRA
                   CONSERTO DO CAPÔ  PARA  CAMINHÃO
                   IMN1725 DA SEC DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  2996 31.10.2012      544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA    418172000180        Dispensada      5106    40
                   MAO DE OBRA
                   MÃO  DE  OBRA  NA  COLOCAÇÃO  DA
                   BOMBA    E    DO    FILTRO    DO
                   COMBUSTÍVEL PARA  DOBLO  INZ7719
                   DA SEC DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

  2997 31.10.2012     1772 FABIANO SABEI                               94668949000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Fabiano em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 06/11/2012, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2998 31.10.2012     1772 FABIANO SABEI                               94668949000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Fabiano  em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Porto Alegre
                   no dia 05/11/2012, cfme autoriza
                   cao anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2999 31.10.2012     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Rodrigo  em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Porto Alegre
                   no dia 06/11/2012, cfme autoriza
                   cao anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  3000 31.10.2012     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Luciano em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico nas cidades de Bento Gon-
                   calves e Caxias do Sul no dia
                   06/11/2012, cfme autorizacao ane
                   xa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  3001 31.10.2012     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Luciano em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 05/11/2012, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  3002 31.10.2012     2052 LEANDRO COPPI                               81725850044        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Leandro em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 05/11/2012, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  3004 31.10.2012     3351 ODETE SCHMITZ                                 165610077        Dispensada      5001    40
                   DIÁRIA REF DESPESA DA SERVIDORA
                   ODETE EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO À
                   CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 19, 20
                   E 21/11/12, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR
                   DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÕES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,80

  3008 31.10.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada      5100    40
                   FILTRO
                   FILTRO LUBRIFICANTE  PARA  DOBLO
                   INZ7719 DA SEC DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,00

  3009 31.10.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada      5096    40
                   OLEO 20 50
                   ÓLEO  SJ  SAE  20W50  1LT   PARA
                   DOBLO INZ7719 DA SEC DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,00

  3010 31.10.2012     1173 RODRIGO FACHINELLI                          96544970000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Rodrigo em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 07/11/2012, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  3011 31.10.2012     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Luciano  em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Porto Alegre
                   no dia 07/11/12, cfme autoriza
                   cao anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  3012 31.10.2012     1270 RUDIMAR TIRLONI                             46457267068        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Rudimar em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Garibaldi
                   no dia 07/11/2012, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  3013 31.10.2012     1772 FABIANO SABEI                               94668949000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Fabiano em  virtude de levar
                   pacientes para atendimento me-
                   dico na cidade de Garibaldi
                   no dia 07/11/2012, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  3014 31.10.2012     2085 LUCIANO CONTINI                             91633311015        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Luciano em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Caxias do
                   Sul no dia 08/11/2012, cfme au-
                   torizacao anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  3015 31.10.2012     1772 FABIANO SABEI                               94668949000        Dispensada      5001    40
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Fabiano  em  virtude de levar
                   paciente para atendimento me-
                   dico na cidade de Porto Alegre
                   no dia 08/11/2012, cfme autoriza
                   cao anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2012                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                      102.145,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.02  FMS - OUTROS RECUROS                4215013000139

  2761 08.10.2012     3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164        Dispensada      5411  4011
                   BISCOITO COLONIAL 400G- PRODUTOS
                   A SEREM UTILIZADOS NOS ENCONTROS
                   DAS  OFICINAS  TERAPÊUTICAS  COM
                   UTILIZAÇÃO  DOS   RECURSOS    DA
                   ATENÇÃO BÁSICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,00

  2775 15.10.2012     4135 CETS - CENTRO ENS E TREIN SAUDE LTDA EPP  4918705000143        Dispensada      5431  4011
                   REFERENTE CURSO DE CAPACITAÇÃO E
                   TREINAMENTO PARA ATENDIMENTO PRÉ
                   HOSPITALAR    DE    TRAUMA     E
                   EMERGÊNCIA PARA PROFISSIONAIS DA
                   SAÚDE,    MÉDICA    ROSANE     E
                   ENFERMEIRA ODETE NOS DIAS  23  E
                   24 DE NOVEMBRO, NO  LOCAL  CETS-
                   CENTRO DE ENSINO  E  TREINAMENTO
                   EM SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.580,00

  2877 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica   5178  4510
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,99

  2924 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Dispensada      5175  4510
                   FOLHA DE PAGAMENTONTO OUT/12
                   RECURSO PAB FIXO
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.239,80

  2933 25.10.2012      685 GAMBATTO SUL VEIC LTDA                    3234505000109        Tomada Precos   5415  4221
                   Aquisição de um veículo utilitário para
                   uso na Sec Mun de Saúde, Meio Ambiente e
                   Assistência Social, com recursos financeiros
                   do Fundo Estadual de Saúde da Portaria
                   Estadual nº256/12
                           Total do Empenho.......:                                                                      100.000,00

  2961 29.10.2012     1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA         6102262000143        Convite         5242  4760
                   Projetor multimídia LCD, 3000 lumens,
                   resolução 1200x800, vida útil da lâmpada
                   até 6000 horas
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.850,00

  2962 29.10.2012     1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA         6102262000143        Convite         5242  4760
                   Tela de projeção retrátil
                   1,8x1,8m para fixação em parede
                           Total do Empenho.......:                                                                          470,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      110.364,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.04  ASSISTÊNCIA SOCIAL                  4215013000139

  2734 03.10.2012     1968 JAIRO POTT                                  93096925020        Dispensada      5319     1
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Jairo em  virtude de levar
                   alunos para atendimento na APAE
                   na cidade de Garibaldi, nos dias
                   08, 09, 10 e 11/10/12 cfe
                   autorização anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,40

  2769 11.10.2012     1968 JAIRO POTT                                  93096925020        Dispensada      5319     1
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Jairo em  virtude de levar
                   alunos para atendimento na APAE
                   na cidade de Garibaldi, nos dias
                   015, 16, 17, 18 e 19/10/12, cfe
                   autorização anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,00

  2794 16.10.2012     1968 JAIRO POTT                                  93096925020        Dispensada      5319     1
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Jairo em  virtude de levar
                   alunos para atendimento na APAE
                   na cidade de Garibaldi, nos dias
                   22, 23, 24, 25 e 26/10/12, cfe
                   autorização anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,00

  2819 19.10.2012      683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA                 90049701000108        Dispensada      5321     1
                   CARNE DE GADO PEITO
                   CARNE DE GADO VAZIO
                   CARNE DE GADO COSTELA
                   SOBRECOXA FRANGO BDJ/700G
                   LINGUIÇA TOSCANA
                   REFRIGERANTE 2L TIPO COLA
                   REFRIGERANTE  2L  SABORES-ALMOÇO
                   PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA,
                   DEVIDO   TREINAMENTO    DE    1°
                   SOCORROS,   ADMINISTRADO    PELA
                   CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          325,30

  2937 26.10.2012     2608 RODRIGO LASTE                                1015228003        Dispensada      5346     1
                   Despesa  ref  diaria conselheiro
                   Rodrigo  em  virtude de participar
                   de encontro do Conselho Tutelar
                   na cidade de Cambará do Sul
                   no dia 31/10/2012, cfme autoriza
                   cao anexa
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2945 26.10.2012     1968 JAIRO POTT                                  93096925020        Dispensada      5319     1
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Jairo em  virtude de levar
                   alunos para atendimento na APAE
                   na cidade de Garibaldi, nos dias
                   29, 30, 31/10, e 01/11, cfe
                   autorização anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,40

  3003 31.10.2012     1968 JAIRO POTT                                  93096925020        Dispensada      5319     1
                   Despesa  ref  diaria servidor
                   Jairo em  virtude de levar
                   alunos para atendimento na APAE
                   na cidade de Garibaldi, nos dias
                   05, 06, 07, 08, 09/11/12, cfe
                   autorização anexa.
                   Leis Municipais numeros 081/02
                   e 306/06
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          843,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.01  SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139

  2714 01.10.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Tomada Precos    634     1
                   OLEO DIESEL PARA A MÁQUINAS
                   DA SEC DE OBRAS, CFE 1º ADITIVO DO
                   CONTRATO Nº 046/11
                   2000L - DIESEL R$ 2,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.480,00

  2733 03.10.2012      581 ROSANE FERLA                                99709341049        Dispensada       602     1
                   Despesa ref diária servidora Rosane
                   em virtude de participar de reunião
                   sobre a Escola Família Agrícola na
                   Serra, na cidade de Santa Cruz do
                   Sul, no dia 09/10/12, cfe autorização
                   anexa.
                   Lei Municipal nº 081/02 e 303/06
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,60

  2968 31.10.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada       623     1
                   Indenização auxílio alimentação
                   ref outubro/12
                   SMAIC
                           Total do Empenho.......:                                                                          154,00

  2973 31.10.2012       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO            90876228000132        Dispensada       623     1
                   Indenização auxílio alimentação
                   ref outubro/12
                   SMAIC
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00

  2983 31.10.2012     2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME         93249787000100        Dispensada       623     1
                   Indenização auxílio alimentação
                   ref outubro/12
                   SMAIC
                           Total do Empenho.......:                                                                          203,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        4.914,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.02  FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA      4215013000139

   853 19.03.2012     3981 ENCANTO SUL TERRAPLENAGENS LTDA          10846354000105        Tomada Precos    655     1
                   DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE
                   SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
                   MINI TRATOR DE ESTEIRA
                   COMPETE AO MUNICÍPIO O PAGAMENTO
                   DE 50% DO VALOR DA HORA-MÁQUINA
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,35-

  1281 26.04.2012      705 JURACIR FIN - EMPRESA                     2409204000106        Tomada Precos    655     1
                   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES
                   TAÇÃO DE SERVIÇO COM MÁQUINA TRA
                   TOR AGRICOLA
                   OBS: A PREFEITURA ARCARÁ COM
                   50% DO VALOR TOTAL
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.000,00-

  2759 08.10.2012     2626 TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA                  9137750000184        Tomada Precos    655     1
                   PARA PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
                   ESCAVADEIRA   HIDRÁULICA    PARA
                   PRODUTORES RURAIS, SENDO QUE  OS
                   DEMAIS  50%  SERÃO  PAGOS  PELOS
                   PRODUTORES  CFE    ADITIVO    AO
                   CONTRATO 25/2012.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.450,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          430,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
07.01  SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS    4215013000139

   855 19.03.2012     2626 TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA                  9137750000184        Tomada Precos   7136     1
                   DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE
                   SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
                   TRATOR SOBRE ESTEIRA
                   INTERIOR
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00-

   858 19.03.2012     2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA                    90055724000125        Tomada Precos   7136     1
                   DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE
                   SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
                   CAMINHÃO TRUQUE
                   INTERIOR
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00-

   860 19.03.2012     2626 TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA                  9137750000184        Tomada Precos   7136     1
                   DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE
                   SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
                   ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
                   INTERIOR
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.000,00-

  2713 01.10.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Tomada Precos    776     1
                   OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS
                   DA SEC DE OBRAS, CFE 1º ADITIVO DO
                   CONTRATO Nº 046/11
                   4000L - DIESEL R$ 2,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.960,00

  2717 02.10.2012       49 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA            92548361000195        Dispensada       779     1
                   CABEÇOTE DE CORTE  PARA  USO  NA
                   ROÇADEIRA MANUAL.
                   CORRENTE    GALVANIZADA     (USO
                   CAÇAMBA DOS CAMINHÕES) PARA  SEC
                   DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          201,37

  2744 03.10.2012       76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A                2016439000138        Dispensada      7069     1
                   CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POÇO
                   ARTESIANO SANTA BÁRBARA
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.500,00

  2749 05.10.2012     2765 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA              8901763000115        Dispensada      7141     1
                   VIDRO  TEMPERADO    8MM,    TAM:
                   68,5X1,88 PARA  SEREM  COLOCADOS
                   NOS  ABRIGOS  DE    PASSAGEIROS,
                   SENDO QUE DOIS  SERÃO  COLOCADOS
                   PRÓXIMOS  AO    CAPITEL    SANTA
                   BÁRBARA E UM NA  ENTRADA  DE  LI
                   SÃO VALENTIM.
                           Total do Empenho.......:                                                                          735,00

  2765 11.10.2012      102 CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA           92319102000192        Dispensada       779     1
                   MÁQUINA DE VIDRO  ESQUERDA  1114
                   PARA CAMINHÃO IET9600 DA SEC  DE
                   OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,00

  2812 18.10.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada      7015     1
                   LONA PLÁSTICA 4M PARA SER  USADA
                   JUNTO AFINS  DE  DRENAGEM,  PARA
                   POSTERIOR  COLOCAÇÃO  DE   TUBOS
                   JUNTO À RUA SANTO NATAL POSSAMAI
                   NA SEDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,25

  2815 19.10.2012      341 MERCANTE DIESEL EQUIP E  PECAS LTDA      93395960000189        Dispensada       779     1
                   AMORTECEDOR
                   REPARO DE PROFUNDIDADE
                   REPARO CILINDRO  DA  LANÇA  PARA
                   RETRO 3 DA SEC DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          137,00

  2824 19.10.2012      150 TERRAPLANAGEM CHESINI LTDA                3292435000145        Tomada Precos   7136     1
                   Contratação de empresa para prestação de serviços
                   de hora-máquina de escavadeira equipada com rompedor
                   100 horas - R$400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       40.000,00

  2825 19.10.2012     3006 BORTOLINI SERV DE AGRICULTURA LTDA - ME   8517676000169        Tomada Precos   7136     1
                   Contratação de empresa para prestação de serviços
                   de hora-máquina de trator agrícola com roçadeira
                   60 horas - R$69,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.140,00

  2830 22.10.2012     1134 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA            4633754000130        Dispensada      7104     1
                   LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W
                   REATOR VAPOR METÁLICO ALTO FATOR
                   400W
                   PROJETOR RETANGULAR EM  ALUMÍNIO
                   VM  400W  E-40  (ILUMINAÇÃO   EM
                   FRENTE À PREFEITURA E IGREJA) NA
                   SEDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          423,55

  2831 23.10.2012     4165 CAELO EQUIPAMENTOS LTDA                   9338918000110        Dispensada       779     1
                   ANEL O 2239NBR
                   ANEL O 2243NBR
                   ANEL B 8240NBR
                   ANEL  B  8243NBR  PARA  USO  NAS
                   RETROS  (ESTOQUE)  DA  SEC    DE
                   OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,60

  2837 23.10.2012     2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA                    90055724000125        Tomada Precos    795  1016
                   Contratação de Empresa
                   Aditivo de nº 001 do contrato nº 031
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.006,26

  2838 23.10.2012     2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA                    90055724000125        Tomada Precos    793  1001
                   Contratação de Empresa
                   Aditivo Nº 001 do contrato nº 031/12
                           Total do Empenho.......:                                                                       48.600,00

  2928 25.10.2012     3425 MARQUES COM DE PECAS E ACESS P VEIC LTDA  7965844000116        Dispensada       779     1
                   VALVULAS
                   VÁLVULA  DO  AR  PRIMÁRIO   PARA
                   CAMINHÃO  IMN1725  DA   SEC   DE
                   OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  2950 26.10.2012      231 ROGERIO ZANETTE                          91504522000186        Dispensada       779     1
                   CABO DA ROCADEIRA
                   CABO ACELERADOR  COM  CAPA  PARA
                   ROÇADEIRA MANUAL
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  2963 31.10.2012      341 MERCANTE DIESEL EQUIP E  PECAS LTDA      93395960000189        Dispensada       779     1
                   ANEL TRAVA
                   ENGRENAGEM
                   ENGRENAGEM
                   ENGRENAGEM
                   TRAVA P/ ROLAMENTO
                   ENGRENAGEM    ZF/     ENGRENAGEM
                   HELICE/   ENGRENAGEM   CORREDIÇA
                   PARA MOTONIVELADORA 1 DA SEC  DE
                   OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.818,70

  2969 31.10.2012     2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       2905569000121        Dispensada       731     1
                   Indenização auxílio alimentação
                   ref outubro/12
                   SMDOSP
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.610,00

  2974 31.10.2012       29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO            90876228000132        Dispensada       731     1
                   Indenização auxílio alimentação
                   ref outubro/12
                   SMDOSP
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  2978 31.10.2012     3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164        Dispensada       731     1
                   Indenização auxílio alimentação
                   ref outubro/12
                   SMDOSP
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00

  2984 31.10.2012     2025 JULEIDE DELAZERI REBELLATTO - ME         93249787000100        Dispensada       731     1
                   Indenização auxílio alimentação
                   ref outubro/12
                   SMDOSP
                           Total do Empenho.......:                                                                          483,00

  2988 31.10.2012     3544 MODENA PNEUS LTDA                        10851538000163        Dispensada       779     1
                   PNEU  900X20  14  LONAS  -   IET
                   9600
                   PNEU 900X20 LISO  PARA  CAMINHÃO
                   IET9600 DA SEC DE OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.268,00

  2989 31.10.2012      689 MODELO PNEUS LTDA                        94510682000126        Dispensada       779     1
                   PNEU 185X65 R 14 - OBRAS
                   PNEU  185/65   R14   QUE   SERÃO
                   USADOS  NA   PAMPA   IDP4040   E
                   PARATI IJZ6908 DA SEC DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.218,00

  2991 31.10.2012      544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA    418172000180        Dispensada       779     1
                   BOMBA DO COMBUSTIVEL
                   FILTRO     COMBUSTÍVEL     DOBLO
                   GI04/7
                   PARA DOBLO  INZ7719  DA  SEC  DE
                   SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          256,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       77.194,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
07.02  BRITADOR                            4215013000139

  2766 11.10.2012      102 CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA           92319102000192        Dispensada      7185     1
                   CUICA 30X30
                   CATRACA  DE  FREIO    MB    PARA
                   CAMINHÃO IET9576 DO BRITADOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          564,00

  2878 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica   7166     1
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.644,13

  2879 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica   7167     1
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                          259,18

  2880 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica   7168     1
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                          291,59

  2881 24.10.2012       32 FOLHA DE PAGAMENTO                                             Nao se Aplica   7176     1
                   FOLHA DE PAGAMENTO OUT/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,30

  2895 24.10.2012       33 INSS                                                           Dispensada      7174     1
                   INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
                   MÊS OUT/12
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          283,12

  2910 24.10.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      7222     1
                   RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
                   MÊS OUT/2012
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          205,14

  2921 24.10.2012      697 RPPS                                                           Dispensada      7180     1
                   AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
                   MÊS OUT/2012
                   PREFEITURA MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,56

  2987 31.10.2012     3544 MODENA PNEUS LTDA                        10851538000163        Dispensada      7185     1
                   PNEU 900X20 14LONAS - IET 9576
                   PNEU 900X20 LISO  PARA  CAMINHÃO
                   IET9576 DO BRITADOR
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.268,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        5.672,02

                           Total Geral............:                                                                      508.955,99

Coronel Pilar                           ,14/12/2012




Adelar Loch                       Rosa Cristina Rebellatto           Marcelo Zanatta                    Sandra Mara Ludwig Zanettin
Prefeito Muncipal                 Secretaria da Adm e Fazenda        Controle Interno                   Contadora
CPF: 196.249.640-68               CPF: 429.032.890-34                CPF: 930.201.120-87                CRC-RS 063.768/O-0